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请问老师,我的供应商24年4月15日开了一张发票给我,6万多元,因质量问题,退回一台,供应商于今日开了对应的红字发票1605.5元,这样操作合适吗,

2026-04-20 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-20 17:45

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-04-20 17:47

您好,这样操作非常合适且合规。 因为4月的发票早就跨月了,不能直接作废,所以供应商开红字发票冲减退货的1605.5元,是完全正确的标准流程。 如果你之前已经抵扣了那张6万多发票的进项税,现在收到红字发票后,记得把退回这单对应的进项税额做转出,然后把红字发票和退货单据一起附在凭证后面入账(冲减应付账款和库存)即可。如果之前没抵扣,就直接正常入账。

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快账用户6700 追问 2026-04-20 17:51

好的,谢谢老师

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快账用户6700 追问 2026-04-20 17:51

但是跨年了哦,2年了

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-04-20
你好,你这是普票还是专票?
2024-06-08
1如果是专票的购买方把它认证了,购买方开红字信息表,销售方开红字发票, 2这个倒是没有时间限制,只要系统里面能开出来就可以啊。
2022-11-24
你在原因那里选退货,已抵扣就是了
2022-06-29
您好,把6月那个分录红冲就完成了
2024-06-08
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