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@刘艳红老师,刚刚的问题,咨询您。 【现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了。】问题是当时的入资款,已经使用了,这种情况还有什么办法吗?

2025-10-26 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-26 17:10

您好,这种要法人转钱进来平这个其他应收款,或用发票来平这个

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快账用户4922 追问 2025-10-26 18:17

老师,合伙企业层面,可以用其他公司的往来款【其实控人也是这个普通合伙人】,互相抵消平帐吗? 借:其他应付款-A公司 贷:其他应付款—普通合伙人—XXX 其中A公司的法人/实控人均为这个自然人。

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齐红老师 解答 2025-10-26 18:28

如果是同一个人是可以的

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快账用户4922 追问 2025-10-26 18:42

老师,对冲的往来款是法人与法人开立的有限公司。有点不太理解,公司法规定个人财产与公司财产独立,这种没有混同财产吗?另外,账上抵消这种操作,需要什么入账依据吗?

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齐红老师 解答 2025-10-26 18:45

这个要同一个公司才可以了,比如他的应收和应付,你这种不可以

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快账用户4922 追问 2025-10-26 19:04

老师,如果法人不愿转钱进来或无发票,那合伙企业只能继续挂账处理吗,这种税务风险大吗?

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齐红老师 解答 2025-10-26 19:06

可以用发票来冲掉

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这个其他应收负数说明是其他应付
2024-04-28
你好!你实际拿了108+210-200=118元
2022-04-10
7月借管理费用10 贷其他应付10 8月借管理费用10 贷现金10 12借管理费用-10 贷现金-10 借其他应付款10 贷现金10 这样应该是对的。
2021-01-05
这个需要申报个税,你员工同意吗?如果员工同意,可以 借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷其他应收款28786
2025-02-07
 你好;    是的。 银行肯定会问下 你这个其他应付款是什么情况的;  因为这个会影响你们贷款报表的编制的; 这个会影响负债率的 
2022-07-21
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