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老师你好,小规模企业,上个季度开了一个商品。50多万。交了增值税5000多,这个季度冲红了20多万,但是没有再次开了,税务局说增值税按零申报报,那请问财务报表的营业收入是零吗,商品要结转回来么,结转财报又不是0,和增值税又不一样,此情况怎么解,谢谢

2025-10-27 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 14:17

同学,你好,正常的话,如果增值税申报表税务局让您暂时零申报,那说做账的时候收入也暂时不要做账了。如果你把这个负数的金额做账了,那会出现一个问题,就是利润表上的收入会小于增值税申报表里的一般这种情况会预警。然后呢,你也不要操作成本了,就是目前来说,收入成本暂时都不用动了。

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齐红老师 解答 2025-10-27 14:19

但是您可以跟税务局另外沟通一下。看看能不能在增值税申报表上直接填负数的收入,因为我填过,他其实能填的上,主要是看你税务局允许不允许了。如果是这样的话,那做账的时候就可以把负数的收入给做到凭证里面。

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快账用户6023 追问 2025-10-27 14:33

你好,我已经和税务局说过了,他说只能填0,您的意思,我填负数能给我过就过了吧,冲红的增值税还要退回来么?

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齐红老师 解答 2025-10-27 14:35

你好,同学,正常你填上负数的收入,你再点击申报的时候,它会提示你的。然后,你确定一下数据没问题,正常是可以申报过去的。而且那个税额你可以申请退回也可以不申请退回。就留在税务局里面,等你下次再交税的时候可以申请抵消的。

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齐红老师 解答 2025-10-27 14:36

但是现在问题是税务局让你填零,那你就不能盲目的填负数了。所以说,你再跟税务局沟通一下,还是说,它系统就已经给他设置好了,就不允许填负数。因为能不能填负数都是系统设置的,就是不取决于咱们,

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同学,你好,正常的话,如果增值税申报表税务局让您暂时零申报,那说做账的时候收入也暂时不要做账了。如果你把这个负数的金额做账了,那会出现一个问题,就是利润表上的收入会小于增值税申报表里的一般这种情况会预警。然后呢,你也不要操作成本了,就是目前来说,收入成本暂时都不用动了。
2025-10-27
你好,更正申报之后,后面的几个季度也要进行更正。 如果账没有做错,不需要改账。 如果账知错了,按照更正后的申报数据改账。
2022-03-13
冲减4月30号的分录: 借借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)
2022-06-03
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2024-07-18
你好,根据图片无法判断是否红冲成功。 另外企业所得税没有30万一下免税的说法,你说的是增值税 如果不开票是0
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