可以,当月未记收入,月末可按当月最后 1 日美元汇率中间价折算人民币申报纳税。 应收账款仅需对月末余额调汇,按当日汇率算余额人民币金额,与账面差额计入汇兑损益,当月发生额无需单独调。

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
36.广州市诚道百货商场是我市一家大型企业(一般纳税人),十二月份发生下列经济业务: 1、1日收到开户银行通知,广州市新新纺织有限公司投入的货币资本50万元款项已入账。 2、7日,企业驻外地采购员张生急需采购A商品的资金20000元,企业委托开户银行汇往该采购地。 3、9日购入一项专利权,价值10万元,增值税额6000元。 4、15日,财会部门申报税务,缴纳当月的增值税额20000元。 5、26日,购进商品一批,仓库转来应收单,商品已全部入库,但结算单据至月末仍未到达,月末按暂估价(以往该商品购进的价款为85000元,增值税税额为11050元) 请就以上经济业务做相应的会计分录:
请问一下老师,我们公司有一个美元账户,收到一万美元在美元账户上,没有转入到基本户,请问月末终了做账时,美元账户上我们的一万美元,该如何做账呢?是要换成人民币显示在记账凭证吗?还是可以就挂着:银行存款~美元账户1万美元,应收账款~国外公司1万美元,还是做记账凭证时,换算成人民币来显示做账呢?汇率是7.12
甲、乙公司均为一般纳税人,甲公司于2016年3月31日向乙公司销售一批产品,专用发票列示售价为500000元,增值税85000元,当日收到乙公司签发的银行承兑汇票一份,面值585000元,期限为6个月,票面利率为6%。乙公司于当日收到商品后验收入库,并将购入的商品作为原材料使用,原材料按实际成本核算。另乙公司签发银行承兑汇票时向银行支付票面金额万分之五的手续费。2016年7月31日,甲公司因急需资金,持该票据向银行申请贴现,贴现率为9%,贴现收入存入银行。9月30日,票据到期,乙公同银行张户余额为500000元,不足部分银行无条件付款并按每日万分之五计算罚息。10月31日,乙公司向银行支付不足部分票据款和罚息。要求:(1)编制甲公司2016年3月31日收到票据的会计分录。(5分)(2)假设利息季末计提,编制甲公司2016年6月30日计息的会计分录。(5分)3)计算该票据的到期值和贴现收入,并编制2016年年7月31日甲公司贴现的会计分录。(15分)老师,就这几个题,我追问不了,请您直接帮我解答吧,谢谢老师
24.12月成立的公司,支付了11万元的技术费,做的是长期待摊费,年报已报。25年没有发生业务,停工,每个月会收到公户利息100元,为了不交这300元的企业所得税,从25年1月开始,11万是不是每个月开始摊销了
24年12月份刚成立的小规模公司,发生了11万技术费,做在了长期待摊费用,24年工商年检已报,财务报表不能修改了。25年可不可以做一笔分录借管理费用11万,贷长期待摊费用11万。因为公司刚成立没有产生业务,每个月收到公户利息100元,收到的100元体现在了利润表中,为了不交300元的企业所得税,是不是可以从11万费用中冲减
9月,10月账逗已经做完,现在要不退伙食费怎么从伙食费收入调成预收伙食费退费
我公司外派人员到其他公司工作,工资和社保由我公司发放和缴纳,其他公司把工资和社保转给我公司,会计分录怎么做?
交报表是重分类好,还是不重分类好,去年没有重分类,今年重分类的话,资产变得好大啊,不重分类就是有很多负数
老师你好,快递公司租电池,开的发票是经营租赁*栩电池租赁,这个计入什么费用,怎么做账啊
企业既有直接销售货物,又有自己生产的货物在卖,结转成本怎么结转
我司是快递公司,先成立的A网点,又成立的B网点,现在B网点需要A网点支援,A网点给B外点派业务员,刚好B网点也缺进项票,A网点可以给B网点开派遣服务费么
老师,舞蹈培训机构在抖音售卖的课程,抖音补贴的钱要给抖音开票,项目开什么
老师您好!为什么个税更正但是改不了是什么原因,
好的 就是说我要结合回款情况确定计算汇率,如果当月收入都没有回款,可以按月末汇率计算人民币报税,如果有回款,按月末挂账的应收账款金额调汇。
同学你好 对的 是这样
谢谢老师,如果我这个月按月末汇率报,一年之内不变更,之后不能按每月1号回来折算了是不?
同学你好 对的 是这样
好的 那还是不行 我还是按1日折算,然后月末再调汇
可以的 固定了不变