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老师,请问民办幼儿园预收秋季学生的5个月伙食费,我平时记在其他应付款的,现在有预收我不知道怎么记账凭证了。这个伙食费是专款专用的。
我们是每个学期先预收2800,每个月按照开餐人数确认收入,平常请假退伙食费是冲减食堂收入,到了期末退费不是要冲减预收账款嘛
幼儿园,比如今天订了50包牛奶,但是50包幼儿没用完,还有20包,这20包被老师购买了,然后把购买的钱转到了银行账上,这个账怎么做?(收幼儿伙食费的时候是:收入-伙食费,月底结转成本时是,业务成本-幼儿伙食费)那这个退进来的钱怎么做
幼儿园,比如今天订了50包牛奶,但是50包幼儿没用完,还有20包,这20包被老师购买了,然后把购买的钱转到了银行账上,这个账怎么做?(收幼儿伙食费的时候是:收入-伙食费,月底结转成本时是,业务成本-幼儿伙食费)那这个退进来的钱怎么做
@郭老师 幼儿园,比如今天订了50包牛奶,但是50包幼儿没用完,还有20包,这20包被老师购买了,然后把购买的钱转到了银行账上,这个账怎么做?(收幼儿伙食费的时候是:收入-伙食费,月底结转成本时是,业务成本-幼儿伙食费)那这个退进来的钱怎么做
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
老师,我个人想补以前年度的个税,可以通过自己的个税APP补缴吗?还是一定要让之前的公司去做更正申报?
你好老师怎么解除税务办税员
外贸企业返佣给国外客户,入账需要准备什么资料,才能税前扣除?
老师,我们企业社保一共30人,工资只申报了28人,这样做没有风险吧
请问开给平台的服务费怎么做成本,需要做成本吗?比如就是平台有优惠卷那些然后用了,我们就开给他们
1. 冲减已确认的伙食费收入 借:主营业务收入/其他业务收入——伙食费收入 (退费金额) 贷:预收账款——预收伙食费退费 (退费金额) 若已结转成本,无需调整成本,仅调整收入端 2. 实际退还时 借:预收账款——预收伙食费退费 (退费金额) 贷:银行存款/库存现金 (退费金额)