对的是的,你们少了进项税额 如果遇到没有认证的发票,需要认证之后才能开

老师,2017年有一笔银行存款没记,导致现在的银行对账单跟账面不符,怎么解决
收到一笔外汇19970美元,手续费42.09元,结汇19927.91美元,汇率是6.9673,结汇人民币138843.73元,写分录 收a公司货款19970美元 借 :银行存款 138843.73 结汇手续费42.09美元 财务费用/手续费293.25 收a公司货款19970美元 贷:应收账款/a公司 139136.9 8 摘要这么写可以吗?
餐饮业发票额度不够,需上传什么资料
公司是总代理商,厂家会给予我司及二级代理商售后维修劳务激励费,但这个激励费不是直接支付,而是把我司和二级代理的统一转到销售系统给予我司购货抵货款用,然后开折扣发票给我司。我司再跟二级代理核算,按照厂家给予二级代理的激励费支付或者抵货款用,如果不抵货款,二级代理是否可以开激励发票给我司,我司把激励费支付给他们,售后维修税点是13个,那激励发票能开的话是几个点
企业所得税季报里职工薪酬,已计提成本费用的职工薪酬,实际支付给职工薪酬都怎么找数,这里的职工薪酬和企业汇算,个税他们之间有什么联系吗?
老师,现金流量表怎么填
老师好,新入职一个单位,财务主管让确认之前年度的坏账,说是让法人签个字就行,有的都是十年前的应收账款了,除了法人签字没有其他证据的情况下,我该确认坏账吗
24.12月成立的公司,支付了11万元的技术费,做的是长期待摊费,年报已报。25年没有发生业务,停工,每个月会收到公户利息100元,为了不交这300元的企业所得税,从25年1月开始,11万是不是每个月开始摊销了
24年12月份刚成立的小规模公司,发生了11万技术费,做在了长期待摊费用,24年工商年检已报,财务报表不能修改了。25年可不可以做一笔分录借管理费用11万,贷长期待摊费用11万。因为公司刚成立没有产生业务,每个月收到公户利息100元,收到的100元体现在了利润表中,为了不交300元的企业所得税,是不是可以从11万费用中冲减
9月,10月账逗已经做完,现在要不退伙食费怎么从伙食费收入调成预收伙食费退费
是必须得我认证的进项税才可以吗,没认证我不能冲?
为什么厂里要求 我要选择全额冲减,其实并没有全额冲减 只是 假设一张发票金额是40万(原先厂里开的) 现在这张票我只冲减10个,厂里要求超过30万冲减10万
对的是的,如果你没有认真看了红字发票,整个发票都没法抵扣 那这不就是冲了一部分的意思 并没有全部冲
是这样,我记得 是我认证的发票,厂里操作员叫我 点 全额红冲呢。其实我并没有全额红冲
那反过来理解 若是认证的发票可以全额红字是吗。 没认证的发票就只能部分红冲?
你看一下你能开红 一部分负数吧 能开就这样开 他应该是怕开不出一部分 假设你他给你开的是30,你现在需要红冲10,那就你开负数30,他再给你开一个正数20
1.这环节我少了400万进项税额,还亏了什么? 老师可以帮我分析下吗 不太懂。 2. 那次月申报时候 我需要注意什么,分录又怎么去做这个红冲的400万账务处理,而且有些车子是以前的 我都扣过成本,那成本不是不对了吗,新手 请老师多多分心下
那不亏,因为你支付的钱也是少了呀 如果觉得不划算的话,那你们这个钱就别要了,也不会冲发票 需要进项转出20行里面填写帐上需要进项转出,如果以前做的成本成本也得红冲
老师不是你说的操作方法,是我上边没表达好, 他是这样,假设2020年开 30万 给我,他现在叫我申请开红字,有红字确认书 他收到后是他开, 那我的发票上好像就是原来的发票 金额少了。 我等明天 在看下 这什么图片
你红色确认书写的是多少? 之前的300,000还是300,000只不过是又多出了一张负数发票
这个厂里的返利是在返利系统里边它只能用于买车,现在想把这个返利变成现金去买车厂里要求我要开300万的红字申请单但是我这个操作流程是把以前的车辆只要超过30万的就可以申请减10万,凑到300万金额,也是厂里开红字,我还是少了300万的进项税对不对
厂里叫我申请以前的发票全部要选全额冲但他并没有说是认证的还是非认证的,可是我选的时候每一张发票以前的采购金额假设是40万冲减10万但他为什么叫我选全额冲减呢
对的是的,第二个问题,还有可能红充不了一部分负数发票你试一下 所以才让你全额红冲