有无票收入的先是做上无票收入。现在电商平台那边都给税务局提报了数据,最好不要按照收入开票来确认收入了。最好是按照对方确认收货的来确认收入。

邹老师好!我公司一般纳税人,业务是电商淘宝销售食品的。9月收入544万,实际主营业务成本465万,但是月底开票多开了,一起开了545万,请问现在要怎么处理呢,老板要求按实际做,多开的差额怎么做处理
想咨询下老师,我在整理凭证时发现去年2季度有一张发票忘记作废,但是也没有计入当月收入中!去年的年报也已经申报缴税了,目前就是去年的申报销售数据小于实际销售数据,想问下,现在怎么能更正??
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
老师:今年3月份开设的公司,之前只有日记账,现在打算用日记账7月31号的数据作为期初余额新建账套,我应该怎么提取期初余额呢?因为要和进销存数据一致,必须提取7月31号数据,应该怎么处理呢
老师,麻烦问一下,个体工商户在5月之前使用的定额发票,5月份开始申领的税务UK,在申报二季度增值税的时候,本年累计数是78000,这个数据应不应该有,这个数据是参考的哪里?这个是数据太大了。这个工商户老板也不懂,第二季度申报也没在意本年累计哪里,这应该怎么处理
老师你说最好不要按照收入开票来确认收入是什么意思?
有很多无票收入的,对方不要发票的 也得做收入 不只是看发票。
那现在税务来短信了,说是让我们先自查,那我们应该怎么处理了?做无票收入嘛?
是的,需要做一部分无票收入的。
老师,那现在做无票收入的话,来不急了吧?已经过申报期了。还有我们9月30日之前的进项发票也没有。那是不是要全部交税了呀?
可以更正,就会有滞纳金 如果你不更正的话,得写自查说明一样补税
哦哦好的谢谢
不用客气,工作愉快。