同学,你好
一般是的。
你们是挂靠方,应该承担税额,增值税=销-进。

我们是被挂靠方 我们帮挂靠公司开出的销项票 增值税以及附加税都是我们交的 挂靠单位是不是应该把所交税款还给我们 还要提供给我们进项发票 是这样吗
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,挂靠方挂靠我们,一般计税,我们收取税金的时候,是按税负率2%来收取的,可是,挂靠方给我的专票,进项税足够抵扣销项税了,这个2%的增值税,我到底应不应该收取挂靠方的呢
老师,人家挂靠我们建筑公司,预缴税费是挂靠方出的,而且提供足额的进项发票我们,现在对方说要退预缴增值税费,按理应该退给对方不,谢谢
老师,我们是挂靠方需要给被挂靠提供足够的进项被挂靠方才给甲方方开票,老师比如被挂靠方给甲方开40万9%的发票,我们需要给被挂靠开材料和人工提供进项,那怎么算呢。
挂靠了一个公司,扣除了相应的挂靠费用。开具的材料发票。我们也给了相应的材料进项票。但是他们只给退8个点的税款。为啥不是13个点。我们开的也是13个点的。
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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