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老师,请问一下我朋友公司个体,查账征收,因为被大数据推送被查了,这个如果改报表需要注意一些什么呀

2025-10-28 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-28 17:29

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-28 17:30

您好,现在别自己乱改报表,只根据真实业务和完整证据来修改,比如之前没记的收入要补上,借:银行存款 1000 贷:主营业务收入 1000,不合规的发票支出要踢掉,同时准备好合同、银行流水等所有证据,然后积极配合税务局沟通。被查肯定要补税的,只看是多少

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快账用户2817 追问 2025-10-28 17:31

好的,谢谢老师,还有是这种情况,税务局说的推送的数据是42万,那他如果补报表是按42万来申报还是按42万以上来申报呀,还有一个问题就是他们不是有收银系统嘛,收银系统里肯定比实际推送的数据还要多些,但是现在餐饮是真的不挣钱呀,有没有什和办法可以规避呀,现在这个税是可以补,那后边呢,就是怕来查收银系统

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齐红老师 解答 2025-10-28 17:40

 您好,不能按42万这个数去补,必须按真实总收入来,也就是根据你的收银系统数据全额补报,因为税务局可能已经掌握了更多证据,查收银系统是迟早的事;所谓的“规避”办法只有把账做实,把所有合规的成本费用(如食材采购、房租、工资等,必须有发票)都准确记进去,这样利润才会降低,应纳税额自然就少了,以后也怕被查,所以从现在起必须做到所有收入都入账、所有成本都有票。隐藏收入的时代过去了哦

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快账用户2817 追问 2025-10-28 18:39

老师你好,现在主要说的还是增值税这一块

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齐红老师 解答 2025-10-28 18:48

 您好,明白,但咱不能只盯着这42万补增值税,必须根据收银系统的全部收入来计算销项税额,同时把当期所有合规的进项发票(比如食材、设备采购的增值税专用发票)都拿来抵扣,公式是 应交增值税 = 全部收入产生的销项税额 - 合规进项税额,这样算出来的税可能比单纯按42万补要少,但关键是确保以后每笔收入都申报、每笔抵扣都合规,才能从根本上避免风险。

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快账用户2817 追问 2025-10-28 19:00

但是他们是小规模也抵扣不了呀老师

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齐红老师 解答 2025-10-28 19:03

 您好,对对,小规模纳税人按征收率交税,公式是 应交增值税 = 全部不含税收入 × 征收率(比如1%),所以必须按收银系统的全部收入(而不仅是42万)来申报补税,因为税务局查的是收入总额是否如实申报,和一般纳税人的抵扣无关,以后规避风险的唯一办法就是确保每一笔收入都如实入账并申报。

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