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请问老师,公司收到转账款,借:银行存款 贷:专项应付款,当支出付差旅费、咨询费的时候怎么做分录扣减专项应付款呢?

2025-10-28 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-28 17:36

具体什么项目的专项应付款?

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快账用户8920 追问 2025-10-28 17:42

是专家服务项目,只能是专家的差旅交通费,住宿费,付给专家的咨询费

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齐红老师 解答 2025-10-28 17:45

那个是政府补贴的?直接计入营业外收入,发生的费用正常计入管理费用,做个台账登记那个补贴的使用情况

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快账用户8920 追问 2025-10-28 17:46

是专款专用,后面用不完要退回的

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齐红老师 解答 2025-10-28 17:47

税务处理还是要做收入的,退回的时候冲

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快账用户8920 追问 2025-10-28 17:54

主要是下账怎么扣减这个费用

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齐红老师 解答 2025-10-28 17:54

发生的费用正常开票做费用,申报的时候抵减了收入,对冲了

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你好同学,使用时借专项应付款 贷银行存款
2022-01-10
您好,完整的分录,应该是这样的 企业收到政府拨入款项时分录为, 借:银行存款等, 贷:专项应付款。 在将政府拨款用于工程项目建设时: 借:在建工程等科目, 贷:银行存款/应付职工薪酬等。 工程项目完工后,对形成长期资产的部分: 借:专项应付款, 贷:资本公积—资本溢价目。
2024-03-28
你好,这个他企业应该获得了资产 比如建一个大棚,人家给了资金。
2025-06-19
你好,是可以的, 没问题
2022-09-25
您好,是的,您的理解非常正确
2021-11-28
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