借:银行存款 贷:预收账款 按预收款申报预交增值税,不是按未开票收入全额交增值税

老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师我们10月份有确认收入未开票的业务,我做的业务是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费——增销项,我申报10月份增值税的时候这笔税费要缴纳,这个是不是我10月份要先做计提这边增值税,11月份缴纳,这个分录要怎么写
老师,我上个月有未开票收入,申报增值税的的时候未开票收入里填写了数据,这个月客户让把发票开出来了,那增值税申报的时候在未开票收入里填写相应的负数吗?这样做,他们说会有风险,怕税务有预警
老师您好,我在12月份申报增值税的时候计提了12月份的未开票收入了,1月份已经把12月的收入票开出来,是不是要在这个月申报的时候调减掉,怎么填申报表呢
老师,我们这个月10月份预收50万的工程款,这个在11月份申报增值税的时候要做未开票收入处理吗?这个未开票收入在11月份的时候会给开发票。要是做未开票收入处理,具体应该怎么做老师?申报增值税报表的时候这部分增值税需要缴纳吗?
朴老师,请问2025年公司装修,一直美开发票,也没有暂估,一月份把发票开出来了,帐务怎么处理?
老师,我们是养老院,收到志愿者捐赠的物资一批,并且发放给老人了,请问这个捐赠的物资怎么做账呢
公司团建费用怎么做账
老师,快账财务软件里面我以为结转都是自动结转。后来才知道结转成本要自己手动操作。我这大半年都没有做结转成本。我该怎样操作呢?
老师,在一家公司兼职,一共有3家公司,每家400 ,一共1200全是由一家公司发工资,申报个税按工资薪金来申报可以吗
您好老师,发票只勾选不确认的话怎么操作啊,是不是勾选完不能统计确认啊,要是有部分需要确认的怎么操作啊
用的用友T1商贸宝,现在更换了电脑,能不能转
老师,你好!我是公立饭堂学校饭堂的账。现在有一笔账需要订正:2021年贷支付学校工会费,不小心计入管理费用了,然后月结账管理费用转到伙食结余,那么现在订账怎么订好?
老师您好,我家是一般纳税人,小微企业,23年购置了一处厂房,现在每个月都在折旧,但是一直没有房产证,前天刚办下来房产证,交的印花税和契税,还有公共维修基金,这个会计分录我要如何做呢
年限平均法计提固定资产折旧体现会计信息质量要求的哪一项
怎么预交?预缴的比例是多少
这个不是跨区域怎么预交,在增值税申报表中怎么申报老师
根据《财政部 税务总局 关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58号)第三条的规定:纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。 适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。
增值税申报表里在哪填写这个未开票收入部分老师?
填写申报表并预缴税款:登录电子税务局系统,在“我要办税—税费申报及缴纳—其他申报”模块中找到《增值税及附加税费预缴表》,填写并提交申报表,完成税款缴纳。
老师,您能把这个未开票收入全盘会计分录给我一下吗?就是前期收到款项未开票,后期开票都怎么处理,会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预收账款 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 以后开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 以后申报时抵减预交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税 银行存款
好的老师,谢谢您
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。