借:银行存款 贷:预收账款 按预收款申报预交增值税,不是按未开票收入全额交增值税

老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师我们10月份有确认收入未开票的业务,我做的业务是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费——增销项,我申报10月份增值税的时候这笔税费要缴纳,这个是不是我10月份要先做计提这边增值税,11月份缴纳,这个分录要怎么写
老师,我上个月有未开票收入,申报增值税的的时候未开票收入里填写了数据,这个月客户让把发票开出来了,那增值税申报的时候在未开票收入里填写相应的负数吗?这样做,他们说会有风险,怕税务有预警
老师您好,我在12月份申报增值税的时候计提了12月份的未开票收入了,1月份已经把12月的收入票开出来,是不是要在这个月申报的时候调减掉,怎么填申报表呢
老师,我们这个月10月份预收50万的工程款,这个在11月份申报增值税的时候要做未开票收入处理吗?这个未开票收入在11月份的时候会给开发票。要是做未开票收入处理,具体应该怎么做老师?申报增值税报表的时候这部分增值税需要缴纳吗?
老师,请问玉米发票有免税的吗?我们公司一直开的进销项发票都是9税率的发票!
那些单位是无需依法办理税务登记的单位
老师0元处置子公司,合并报表会有什么变化,合并分录应该怎么编制
你好老师小规模纳税人经营停车场 员工做饭的厨房进行改造花了500元会计分录怎么做
老师,您好!请教您 企业及个体工商户在电商平台的销售是否需要缴纳印花税呢? 谢谢老师指导!
由养老服务机构和儿童福利机构构成的公益一类事业单位,可以免征建筑工程施工合同的印花税。请问,具体的文件依据是什么?
杭州,注销或者股转,报表有问题的话,管理员一般会往前看几年的账?
老师,营业额跟产值有什么区别?一个公司的产值具体指的都是什么?
单位有施职工因公去世了,付款可以付给他的子女吗?得用什么附件
老师,航空公司开的代订机票款和我们自己买的机票,有什么不同,我们自己买的可以抵扣进项税额,航空公司开了这种代订机票款服务票后,我们就不能再取得机票了吗?
怎么预交?预缴的比例是多少
这个不是跨区域怎么预交,在增值税申报表中怎么申报老师
根据《财政部 税务总局 关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税〔2017〕58号)第三条的规定:纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。 适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。
增值税申报表里在哪填写这个未开票收入部分老师?
填写申报表并预缴税款:登录电子税务局系统,在“我要办税—税费申报及缴纳—其他申报”模块中找到《增值税及附加税费预缴表》,填写并提交申报表,完成税款缴纳。
老师,您能把这个未开票收入全盘会计分录给我一下吗?就是前期收到款项未开票,后期开票都怎么处理,会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预收账款 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 以后开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 以后申报时抵减预交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税 银行存款
好的老师,谢谢您
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。