您好,直接开负数发票就可以,不需要收回

我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师我们这个月有两张普票应该作废,销售记账联跟购买方记账联都在我们这里,但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入,下月再红冲吗?下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗?
老师就是我这边红冲了对方四张发票,因为对方有发票需要红冲,我就以为是全部需要红冲,其实只需要红冲两张的,然后是在对方不知情的情况下,这个我怎么处理啊
,若对方已经蒋要冲红的发票入账了,但这张发票需要冲红,我需要对方退回原发票再冲红还是直接冲红了把冲红发票给对方
哪张作为凭证附件,一个有编号,一个没编号,还有红冲的那张票,购买方没有抵扣,但是跨月了,是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来,然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了,但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司,还是需要也一起寄过去给购买方呀
公司之前是别人经营的,现在税务机关分析出来,之前的经营者有相关税款没有缴纳,现在要求补交,要不然就列为风险纳税人,这样的事情要怎么处理
这个也是做受益所有人信息备案吗老师
怎么确定大病医疗扣的谁的,我们9月增加6个人,一个人补交9月,另外5个10月开始交社保,现在10月社保扣了一个大病医疗,是谁的呢,怎么看
老师!我公司欠A公司60万元未开票,A公司欠我们40万,计划将40万抵账,我们付A公司20万元清账,我们需要签订什么协议?注意什么事项?税务有什么问题没?
汇算清缴,职工薪酬纳税调整明细表中,工资薪金总和数据是来源于管理费用、销售费用明细账,而不是来源于工资表,对吗?计入生产成本、制造费用的工资不用算进来吗?
@董孝彬老师可以在问你个问题吗?
老师,大病医疗,在一个公司交过了,今年的,换另一个公司还得交吗?为啥扣了,大病医疗怎么查询交的谁的
美妆行业公司买入车后,半个月卖出,卖给个人亏2万多,自己公司开的票,这样会有什么风险,自己公司开的票卖给私人可以过户的吗
老师,我公司是建筑公司,以工程款抵的房产商铺,现在缴纳房产税,可以从租缴纳?还是从价交
老师,大病医疗,在一个公司交过了,今年的,换另一个公司还得交吗