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老师销售折扣怎么做账呢?月底怎么结转呢?

2025-10-29 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-29 16:09

是后期收款时折让吗?计入财务费用-折让

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快账用户4680 追问 2025-10-29 16:26

不是老师是做活动价买一百元优惠15元,怎么做分录和结转成本

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齐红老师 解答 2025-10-29 16:27

借:银行存款85      财务费用-折让15 贷:主营业务收入100

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快账用户4680 追问 2025-10-29 16:31

老师结转成本呢?正常结转利润总额会是负数导致亏损是吧?

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齐红老师 解答 2025-10-29 16:31

成本正常结转计入主营业务成本

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快账用户4680 追问 2025-10-29 16:32

老师我的意思这样结转成本利润总额就会是负数

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齐红老师 解答 2025-10-29 16:36

正常做账就行,是负数就是负数

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每个月底都要做同样的分录处理,损益表对比一下,上一期的有无遗漏就知道了
2023-06-22
你好 按含税金额作  不单位做税款  不结转税款 
2022-02-11
你好借销项税额 贷进项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2021-04-19
您好,是暂估的成本的意思吗
2022-06-11
你好,销售折让分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2021-04-13
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