 
                            同学,你好
采购
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我这个月的进项大于销项,因为购车50万,金额大就把这张票认证了,然后我生产材料的进项只认证一部分,未认证剩余进项怎么做到这个月账里面?
帮别人开了张10万的专票我要了11个点,我的进项税是118300的进项额,一般纳税人, 销售额是122000,交多少税,怎么做账
你好,我公司内部账务 出了货就做了销售发票有了收入也有销项税额,进项是采购的开了票的就有进项,所以跟实际的销项和进项是对应不上的,这部分账务我要怎么结转
老师好,若上月有开红字发票,抵扣了部分销项税额,为了上月缴纳一点增值税(缴税有利于税务评级A),可以认证部分进项税额,那做账做购进和销售收入还是一样做吧,例如:不管进项发票有没有认证,只要购进了,都全部做购进分录,是这样的对吧?谢谢。
公司购进的酒主要是做销售的,内部领用,怎么做账,进项一张票额很大,销项只开了一点点,进项怎么认
 
                个税,有俩个员工,退休了有退休工资,在公司上班,一个月薪3000,一个月薪5000,退休工资不证个税,现在上班工资是不得减800后按20%交个税
老师好,建筑公司发工资没有固定时间,个税申报,计提工资和发放工资,怎么做比较好呢
生产型出口工厂所说的,实行“免抵退”,想问,假如取得了,出口退税资质。出口商品,免了增值税销项税额。该出口商品,对应采购的商品进项税,可以抵扣别的国内销售的商品的销项税额吗?
老师,麻烦给我一个小规模纳税人的税率表
老师,个税的各种类别的征收和计算和免税额度可以给一下吗
老师好 北京地区想报中级,都需要什么条件?需要几年的继续教育吗?
老师,公司员工聚餐,部门聚餐,这些要申报个税么
老师 这个公司是有2个股东,一个是自然人 一个是公司,那填受益人备案 是自行填报,还是承诺免报
上月未交增值税在本月留抵,未交的附加税能抵扣吗
老师您好,麻烦问一下购买车辆对方单位给开了机动车销售统一发票,还需要开增值税发票吗
问的两个问题哈
同学,你好
进项要全部认证。
内部领用,视同内销
那应交增值税负数
同学,你好
没有负数,你是无票收入没有做吗?
货一次进太多,刚开始,没有那么快卖出去啊
同学,你好
那就会有留抵,这个不要紧