可以的 可以这么做的
一般纳税人,可以自己开具农产品收购票,9%税率,上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项,这个月申报缴交了增值税,这个分录怎么做(增值税),需要当月计提吗?这个月销售有开了收购票,连同上个月的一并开,进项抵扣这个月不用交增值税?请问这两个月关于增值税分录怎么做
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,请问增值税发票认证一定是月底进行的么,另外我们公司从开立至今,一直都是收的发票放的待抵扣,没有认证过,这个月根据销项将部门待抵扣的进行认证,没认证完的在电子税务局做留抵就可以了吧,谢谢
你好,老师,请问一下,我每个月采购材料都收到进项发票,然后进项税额我都是先计入待认证进项税,然后月末选择其中一部分进项认证,还有一部分没有认证,这样就产生财务报表应交税费是负数的,那这个最好怎么做,不会产生应交税费是负数
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应交税金-待抵扣进项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
小规模企业23年有一笔罚款年报时未调增交税,25年通知调整报表,账本如何调整,是记录25年账里吗?如果调23年账,那24年报表就不准了,如果记到25年账里,那23年记账软件和税务年报报表不一致了
客户基本户现在对私限额15万转账,但是每天都要转账出去,这种的话可以用什么方式解决?需要什么资料
请问企业所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表中的,最后可以递减的职工薪酬是填在实际发生额还是填在税收金额
正常顺序A公司要付给B公司钱,B公司再付给C公司钱,200万元,现在B公司委托A公司直接付给C公司,在C公司的角度做账,A公司付的这笔钱是代B公司支付的,C公司账上不应该有挂A公司的余额,账务处理要怎么做?
一年五百万0税率的出口退税,超过500万以后怎么算税率还是要另外和税务局申请啥
老师,像这种互换货的没有商业实质,可以只就差额部份开票吧?
你好!老师 当月的电费,第二月收到专票。当月分录和第二月收到专票的分录怎么做?
我们科目是不是管理费用—研究费用,A104000表第19行:手动填写研发费用金额。主表(A100000):研发费用需从利润表或管理费用明细中提取,如果没有单独列示,主表可能显示为0。这个是不是因为报季报和年报时利润表里没有单独报研发费用导致?
怎么理解有价证券?出售有价证券属于取得长期借款吗?购买有价证券属于需要支付长期借款利息?
工商注销后,还有银行保函没有到期要怎么处理?
就是做购进和营业收入等什么都不变,对吗
对的对的,是这个意思的。