 
                            同学,你好
未交的附加税能抵扣吗??
上个月没有附加税,这个月增值税抵扣完,按照实际缴纳的增值税,缴纳附加税

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    #上个月留抵的税额和本月税控服务费的进项税额在本月抵扣时应该怎么做分录,怎样结转应交增值税-未交增值税#
上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,分录怎么做
我不知道怎么处理啦。增值税留抵,举例子:进项税:30万,销项税:45万,增值税上期留抵:6万,加计递减上期留抵15万。我这个月应该:45-30-6=9万,(这是我应该交的增值税)因为有加计递减留抵15万,用了9万加计递减留抵。所以这个月不用交税,我是用的9万加计递减需不需要在账上体现? 本月处理:结转本月未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 9万 贷:应交税费-未交增值税 9万 次月---月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 9万 贷: 其他收益/营业外收入 9万 我现在就不知道次月这个,是在本月处理,还是次月处理。
老师 留抵抵欠上月未交增值税,那上月增值税附加税还需要办理抵欠吗,还是抵欠了增值税,附加税自然就没有了
老师,上月申报增值税,进项抵扣以后未交增值税,有留抵,留抵我是填30行吗?现在在25行
 
                电商企业,个体户店铺,每月应收大概在20万左右,交税是按照季度缴纳吗?请问具体要交多少税,麻烦展示一下税种的计算过程,谢谢!
你好老师,刚看到有一个受益人备案的消息,还今天是最后一天,这是什么情况,过了今天就不能备案了?这个怎么备案在哪里备案呢
老师,请问一下小规模开20万普票,11万专票,还是得按31万交税是不是呀
老师好。我公司卖了一台二手车,原来的进项已经抵扣了,现在卖5五万元,我看普通发票显示买方是个人,卖方是我公司,最下面是二手车市场名字,请问这个税是我公司交吗,交多少,为何我公司查不到交的税
关于收益所有人信息备案是所有公司都要做吗?
维护客户业务费用找了张餐费的发票可以入账业务费吗还是必须做招待费
老师好,请问我公司卖了一个二手车,收到的是普票车管所开的,5万元,说是交税了,我在电子税务局里,完税证明查不到啊!是教的增值税吗?还是在哪里查,这发票不显示税啊
老师,我们是一般纳税人,请问刀削面,包子,水面,这些是开什么项目名称,税率是多少了?
现金流量表处置固定资产所收回的现金净额和现金流量表附注中的处置固定资产的损失的数,是不是一个是正的10,一个是-10?正负号相反数都是卖亏了的那个钱数?
老师,我们是一般纳税人,有个客户两年前打到公司账户上一笔购货款6000元,记在应收账款的贷方。对方没有要发票,现在也没有业务往来了,请问老师我是把这6000元做无票收入还是给对方开张普票好?哪个做法风险小一些。开普票的话也不发给对方。因为没有业务往来了
但是上月申报的增值税里面有附加税,这个月留抵的时间附加税能不能直接抵扣,还是需要怎么操作,修改申报表吗
同学,你好
上月申报的增值税里面有附加税,那就说明你没有留抵的增值税。
因为9月的进行是在10月补进来的,9月增值税申报后没缴纳,准备在10月增值税申报时留抵,我应该怎么操作老师
同学,你好
那不行的,你想这样,要电话税务局
问了税务局说在电子税务局上申请增值税留抵,
同学,你好
可以参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
我这边是因为9月进项开成了普票,左右9月增值税未抵扣,产生增值税和附加税,然后10月作废补开了9月的进项发票后再留抵抵扣,那9月的未交增值税在10月抵扣后9月的附加税还要缴纳吗
同学,你好
申请了增值税留抵抵欠,就不用缴纳了
老师请问要怎么申请,现在留抵里面还操作不了,10月的发票明天才能操作留抵抵欠
同学,你好
可以参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利