同学,你好
未交的附加税能抵扣吗??
上个月没有附加税,这个月增值税抵扣完,按照实际缴纳的增值税,缴纳附加税

#上个月留抵的税额和本月税控服务费的进项税额在本月抵扣时应该怎么做分录,怎样结转应交增值税-未交增值税#
上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,分录怎么做
我不知道怎么处理啦。增值税留抵,举例子:进项税:30万,销项税:45万,增值税上期留抵:6万,加计递减上期留抵15万。我这个月应该:45-30-6=9万,(这是我应该交的增值税)因为有加计递减留抵15万,用了9万加计递减留抵。所以这个月不用交税,我是用的9万加计递减需不需要在账上体现? 本月处理:结转本月未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 9万 贷:应交税费-未交增值税 9万 次月---月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 9万 贷: 其他收益/营业外收入 9万 我现在就不知道次月这个,是在本月处理,还是次月处理。
老师 留抵抵欠上月未交增值税,那上月增值税附加税还需要办理抵欠吗,还是抵欠了增值税,附加税自然就没有了
老师,上月申报增值税,进项抵扣以后未交增值税,有留抵,留抵我是填30行吗?现在在25行
老师, A 公司是售电公司, B 公司给 A 公司做推广服务,B 公司给 A 公司每推销出一度电,A 公司给 B 公司一分钱,请问老师B 公司需要什么凭证?怎么做账?B 公司给 A 公司开什么样的发票
找郭老师,我要注销帮我看看,怎样评掉帐上的各科余额
计提工会经费和从实发工资中扣的工会会费在账上没有分开,都计入“应付职工薪酬-工会经费”,合规吗,有什么依据
跨年的发票多开了,能红冲吗?重新开吗
企业所得税汇算清缴调增的数据是:工会经费,申报的数据和账面的数据和工资*2%的数据都不一致,选用哪个数据
你好,个人拿收据1000来入账,没有发票,所得税汇缴清算还要调增吗
老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?
劳务派遣人员工资不占公司工资总额,计入劳务费,但从实发工资中扣工会会费,也将劳务派遣人员工资作为基数,计提工会经费和职教费。此操作合规吗,违反什么规章文件的什么规定
老师我们公司贷款,老板从中套现60万,然后从别的公司过账,现在我做账,是直接挂在老板账户上吗
员工当月离职给交了社保 但是没发工资 如何做账呢
但是上月申报的增值税里面有附加税,这个月留抵的时间附加税能不能直接抵扣,还是需要怎么操作,修改申报表吗
同学,你好
上月申报的增值税里面有附加税,那就说明你没有留抵的增值税。
因为9月的进行是在10月补进来的,9月增值税申报后没缴纳,准备在10月增值税申报时留抵,我应该怎么操作老师
同学,你好
那不行的,你想这样,要电话税务局
问了税务局说在电子税务局上申请增值税留抵,
同学,你好
可以参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
我这边是因为9月进项开成了普票,左右9月增值税未抵扣,产生增值税和附加税,然后10月作废补开了9月的进项发票后再留抵抵扣,那9月的未交增值税在10月抵扣后9月的附加税还要缴纳吗
同学,你好
申请了增值税留抵抵欠,就不用缴纳了
老师请问要怎么申请,现在留抵里面还操作不了,10月的发票明天才能操作留抵抵欠
同学,你好
可以参考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利