你好,正常勾选抵扣即可,形成留抵,可留抵下月销项

我单位3月收到11张进项专票,共40万,我直接按票记账,借…进项税,现在进账税余额太大,我本月只有11万收入,我只想认证10万,月末结转,计提增值税科目怎么做?剩下的进项税转入哪个科目?
老师,我想咨询下,我这个月进项待抵扣发票是80万,这个月如果我开了200万的发票,下个月出还有进项发票我进行认证,12月份的下月税金只会计算11月份的税额吗,因为当月开取的发票当月不能认证是吗?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师如果这个月我们开票100万元,税率9%.销项税就9万元,进项票只有1.3万,那么这个月就要缴纳增值税77000元,那么下个月要取来进项5万元,是不是只能进项留底,不能去抵上月的增值税额,然后上月缴纳的77000元就这样交了,也不能返回来了
我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
老师:缴纳职工基本养老保险个人部分和公司部分应该怎么做分录啊?请老师指教。
老师,请问一下劳务的票是几个点的啊
你好,请问一下。A公司开配件发票给B公司,B公司经过生产加工流程,加工成成品,再把成品发票开给A公司,这样有风险吗?成立吗?
一批货架,假如单价低,但总金额大,这样是入低值易耗品还是固定资产?
实操软件有教程指导的嘛
老师,甲公司从乙食品厂购买挂面,入库单与送货单一致,但是发票按公斤开的,入库单按包入的换算成公斤与发票数量不一致,但是发票总额一致,可以吗
公司购买保险,对方业务员返给老板的钱必须转到公司账户吗?
老师你好:股东分红可以当月分红缴纳个税吗
老师好,十月份工资10000,请假一天,应该如何算工资
老师您好,问个实务合并报表问题,就2家公司编制合并报表,以前已经收款的部分不用调报表么?只调债权债务部分么?比如应收和应付 其他应收和其他应付