 
                            不能这样处理,会导致账务混乱。正确做法: 公司转款给法人 / 监事代发时:借:其他应收款 - 法人 / 监事贷:银行存款 他们发放给员工时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款 - 法人 / 监事

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
之前有给员工发工资 但是没有申报个税 代理公司做账借:其他应收款-个人 贷:银行存款 我现在能调整为借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人 冲掉吗?
想问下,前任会计发放工资,总是挂法人名字上这样做分录:借:应付职工薪酬-职工工资104306 借:其他应收款-社保个人部分 贷:其他应付款-法人名字,不太懂这样做的意思,这个其他应付款在贷方,这个工资到底是发了还是没有发呢?
账上没钱,发不出工资。发放时可以这样做吗?,就一个职工,法人 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人(也是员工)
老师,公司给员工发工资,不走公户,法人给员工发,然后法人欠公司的钱,发放工资做账:借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应收款-法人,这样可以吗
好的。谢谢老师
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