税务局要求补缴税款可能是合理的。 如果公司是小规模纳税人,冲红后重新开票的行为可能被认为是人为拆分销售额以逃避缴税,税务局可能会要求合并原销售额与新销售额计税。如果是一般纳税人,本身无 30 万免税政策,需按实际销售额缴税,税务局要求补税符合规定。 公司可以向税务局提供政府函件、补充合同等文件,说明合同变更为仅执行一半是真实业务调整,非人为拆分销售额。同时,解释冲红和重开票是为了使发票金额与实际结算金额一致,符合发票管理规定。

我们小规模纳税人公司和一个一般纳税人公司长期合作,2024年我公司支出给对方公司各种费用大概二十多万三十万,2025年1月签合同包了对方公司一个100w项目并取得发票。支付的费用又是汇款时对方公司要求打到他们公司好多员工的个人账户,比如劳务费工资借款设备材料等转出,因为单独劳务费工资都几万的就没申报个人所得税系统,也不可能开到单独的发票,因为实际为打给对方公司的,现在年度汇缴,我能不能用这张对方公司开来的100w发票作为支付给对方这些三十多万支的凭证,并做为成本税前抵扣。急,谢谢老师
2022年公司和政府签订合同二十多万,当时开票了,后来政府下发一个函也签订了意思是只做一半合同,只付一半的款,所以9月份冲红了之前的20多万又开了十几万,结果税务局让必须补缴税款,因为冲红后不到三十万,如果加上这十几万就超过三十万了需要全额征税,这种要求合理吗?应该如何和税务局解释
请问老师2024年下半年买的电脑一共88200直接入费用了,做账又折旧了,相当于费用入账了,该怎么办,小企业会计准则?能不能不动2024年的汇算清缴,直接在2025年调增
老师好,请问下,审计要的高新收入的明细表是我提供 么,还是审计自己会分类?如果需要我提供的话,我该怎么分呢?
退休员工需要交个税吗
公司名字带有旅游 旅游现在不好做 打算卖商品 领导说卖商品和公司名字旅游不合适 不可以卖 是这样吗
老师您好,请问老师,我与客户签订的销售合同总额是100万,其中50万货已经发了,还有50万货没发,我们开具发票100万,这种其中的50万预开涉及什么风险不?
老师,稿酬所得怎么交税
老师,上课时老师讲的建账就是手工账转电脑账 ,电脑账转电脑账,或者是直接做电脑账,就叫做建账, 账套就是输入公司的名字和信息,就叫做账套,账套做完就可以在里面做账了,听课听到我迷迷糊糊的,问下您
老师,我们是餐饮业,小规模,客人吃饭有的开票有的不开票,不开票的多,所以每季度都要统计无票的收入,无票的收入倒算(计提)出来的增值税,和电子税务局申报的无票收入填上系统再算出来增值税会有小数差,这季度产生无票票收入账上计提的比缴税算出来的多计提0.05.这样怎么调整
文化传媒行业 一般纳税人 有简易计税政策吗 海南地区
老师收到利息的会计分录怎么做
公司小规模的,那就是必须交税
同学你好 对的 是这样