 
                            若没有通过以前年度调整调整,不需要调整到22年体现

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,我23年以前年度损益调整主营业务收入了,调整的是22年10月11月12月的,22年10月至12月的增值税报表也需要调整吗?
做23年账发现22年有收入和销售成本做错了,已经跨年了,怎么做账务调整?3月份审计,22年需要调整的东西可能有不少,是否都只能调整在23年还是22年的东西涉及调整较多要调整回22年?
【问题1】发现往年记账错误,多计提了管理费用,今年在以前年度损益调整后,所得税纳税调整明细表中哪里调整? 【问题2】22的错误是在22年所得税汇算清缴中调整?还是因为23年做的以前年度损益调整,等23年的年报再调整?
老师,我们是香港公司,23年审计22年的报表,有一个审计费他们也放在22年了,但是我们没有做,那我23年要怎么入账,怎么处理
23年做了22年的审计报告,做审计报告的时候发现累计折旧科目做账做错了,在审计报告财务报表上做了更改,22年已经结账,在23年做账改了过来,这样子22年的财务报表跟审计报告报表就对不上了,这样是正确的吗
 
                老师请问:账面有存货,现在在对帐收回。现在开票出去的话会不会有风险提示,这是以前的存货进项发票也是以前的。现在开票的话系统会不会提示有销无进。
老师,不实际支付的人工费分录怎么做? 就是有款产品坐起来比较费时间,我想把把这个多出来的工序,每个产品算人工费5元,就想增加这款产品的成本
一般纳税人发票开错了怎么红冲?
请问 更改网银每个月银行对账单的联系人必须去柜台吗 能不能网银更改
个体工商户,个人所得税经营所得是怎么申报?按季度申报吗?
老师,我们是当月发上月的工资,那上月有个新员工,在个税系统填此人入职日期,填10月还是11月
老师你好,当时买设备的时候没有发票,用了一段时间后单位用不到了,现在出售给对方,对方要求要开发票,我们公司能开吗?我们是餐饮行业,出售的是餐饮设备,价值十万左右
老师你好,我们给职工买的劳保用品,记到管理费用300.贷职工福利费300 借职工福利费300贷银行存款300是不是记到福利费里专票就不能扣除了
怎么看账有没有问题,从代账公司接过来了
老师,个人做电商的,没有营业执照,7-9收入是61万,请问要申报收入吗?去哪里申报啊,要交多少税呢
如果说 往来或者应交税费有负数余额是不是要进行重分类,重分类计入哪里呢?
是要进行重分类,应交税费负数重分类计入其他流动资产
应交税费负数重分类计入其他流动资产,这个是有规定吗?
因为审计出了审计报告,要我们盖章,然后总监让我看一下,那我主要看什么,是看报表数据是否准确吗?
是的,是看报表数据是否准确。审计调整事项是否合理
审计报表上 审计给我看调整分录,把我们预付账款-工程款 对应的明细科目的借方金额,全部调整进入 在建工程 的科目,这样的调整是否合理,为什么?
若已经取得发票,调整到在建工程,合理。
审计是说:按照暂估成本计入在建工程科目,这个可以吗?
发票是后期取得的,22年当年并未取得这算吗?
22年当年并未取得,不要转到在建工程