你好 你这个2022年的,如果调整的事项比较多,那么还是建议你反结账回去,重新做的

想问一下21年7月才成立的公司,然后22年的时候要求做21年度财务审计报告,报告是22年6月出来的,调整了很多包括利润什么的很大,这样我做账务调整是必须要在六月调整么?比如之前我用的是会计准则但是财务报告出的时候是按新收入金融准则来做的因为我们涉及到一个租赁情况,我能否直接反结回21年做呢?
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
做23年账发现22年有收入和销售成本做错了,已经跨年了,怎么做账务调整?3月份审计,22年需要调整的东西可能有不少,是否都只能调整在23年还是22年的东西涉及调整较多要调整回22年?
请问22年的成本有一笔成本不能回票,但是22年已经做到账里面去了,汇算清缴的时候需要怎么调整
刚接手一套乱账,小企业会计准则 21年22年都有好多记错账的 比如 一、工资付了2000只有1800入了成本领有200计到了预付 二、发票备注400车船税能计入管理费用,结果预付 三、银行贷款的利息按还本金入账 请问我要按以前年度损益调整去调账吗,21年和22年都有,然后从21年改财报和汇算清缴表吗? 可不可以直接把错账调整正确,直接把未计成本算入23年?也不用改报表了?
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师
这个是允许的么?在汇算清缴前改22年的账重新报也是可以的么?
严格来说,是不允许的,但是你调整的事项很多,反结账回去才可以减少工作量的
收入 和成本跨年需要调整用什么科目?
一般是通过以前年度损益调整科目的