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老师您好!请问我们跟承包方都是往来款,当承包方离场的时候,这个账怎么处理呢

2025-10-31 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-31 12:00

同学,你好
你看往来款是否有余额

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快账用户6347 追问 2025-10-31 12:05

承包方欠我们的

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快账用户6347 追问 2025-10-31 12:05

是不是冲抵后在结算

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快账用户6347 追问 2025-10-31 12:06

谁欠谁的在接

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齐红老师 解答 2025-10-31 12:07

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
你看往来款是否有余额
2025-10-31
你好,那你有代收代付的证。
2023-02-27
1. 公司发放部分的账务处理 借:管理费用/销售费用等(根据员工岗位定科目) 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款/库存现金 2. 承包公司代发部分的账务处理(核心:通过“往来科目”衔接) 确认承包公司代发金额时(需双方核对代发明细): 借:管理费用/销售费用等 贷:应付账款——XX承包公司(或“其他应付款”,按日常往来科目习惯) 后续与承包公司结算往来时(如抵扣货款、支付代发款): 借:应付账款——XX承包公司 贷:银行存款/应收账款——XX承包公司(若有应收承包公司的款项,可直接抵扣)
2025-10-07
你好,但说是企业分红,要求开发票,这个对方有提供证明吗?
2023-10-10
你好,这里有三个主体, 即发包方、承包方、托运人三方。 发包方把舱位发包给承包方,承包方用这个仓位,来承接托运人的业务。
2022-04-27
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