1. 公司发放部分的账务处理 借:管理费用/销售费用等(根据员工岗位定科目) 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款/库存现金 2. 承包公司代发部分的账务处理(核心:通过“往来科目”衔接) 确认承包公司代发金额时(需双方核对代发明细): 借:管理费用/销售费用等 贷:应付账款——XX承包公司(或“其他应付款”,按日常往来科目习惯) 后续与承包公司结算往来时(如抵扣货款、支付代发款): 借:应付账款——XX承包公司 贷:银行存款/应收账款——XX承包公司(若有应收承包公司的款项,可直接抵扣)

老师,请问,我们包工包料承包一个项目,然后把安装部分下包给安装队,但他们没有自己的公司,这样的话,我们跟安装队带班签订的合同,是公司对个人签,还是公司法人对个人签
老师 请问一下 就是我们公司接了一个消防工程,其中关系是这样的 施工EPC总承包有四个公司去承包的 (景区建设项目2亿) 其中虎峰公司就是我们公司的甲方(发包方) 我们是分包方,(意思就是一个大的工程、虎峰公司去接了一部分,把消防的部分分给我们做 但是我们没有消防资质 然后我们就去挂靠了消防公司 但是合同上面写我们公司应该承担甲方需承担的该承包部分的所有税费,这个合理嘛?我认为我们只应该承担挂靠公司的涉及本承包部分的税费啊?
老师请问我们公司有好几个人没有在公司上班领工资,但是公司确在帮他交社保,包括个人承担部分和公司应承担的部分,请问一下,这种情况应该怎样申报个税呢?
老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,
老师,我们建筑工程分包了一部分,发票都是我们开。但是回款一部分给分包公司,这个账怎么做
老浉你好蔬菜流通环节不缴增值税税. 水果不免昰吗
公司要是开仓储服务的发票,税务局会核查是否租入土地,是否缴纳土地使用税吗?
老师合伙企业分配利润是怎么分配的,有公式吗?
老师,月底还有一点成本票没拿回来,做账是暂估的成本,那所得税汇算清缴的时候要把这部分调增的是吗,或者这个月直接不做暂估的成本了可以吗
老师,我们是养殖企业,养羊的,之前用的核算方法是根据,生产上每次转群的羊只月龄,增加的成本,销售也根据生产上做的报表,也不是先销售月龄最大的,后来发现这个核算不能将羊只的死亡全部分摊进去,就改为月末一次加权平均法,这属于会计政策变更吗?
公司员工报销费用发票是通讯费抬头是他个人这种能入账报销吗
老师,公司的医保每个月计提,但是没有每个月连续缴费,最近两个月连续缴费了,但是去药店买药可以用医保,不过门诊不能报销,这个是什么原因?
城镇土地使用税年缴纳金额100元,23年4月到现在都没申报,滞纳金要多少
请问老师,昨天的直播回放怎么没有呢?今天关注一整天了
国资委无偿划转资产,固定资产科一直固定资产科目明细设置的如:固定资产/张李小学/办公楼,/门卫室等可以吗?
那我们工资表怎么做呢
往来需要计提吗
承包方支付的工资需要做在我们公司的工资表吗
往来不需要计提 工资才计提
是你们的员工你们就需要工资表
就是承包方发放的工资,我们公司需要做到工资表吗
你们代发的话也要有工资表
借方,应该是应收账款吧,我们要把这个钱收回来的
也是计提吗
我们代发,然后公司要扣出来
就是如果很承包方挂往来的话,账怎么做
你们代发不需要计提,不是你们的员工
这个钱要从我们账户走
你们只是代付,不是你们的员工
支出的时候怎么做账
借成本费用科目 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
为什么要做两步
因为没有直接支付