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您好老师!请问一我们公司有一个同事的工资结构是这样,她的工资分两部分,一部分是我们发,一部分是我们承包公司发的,但是承包公司跟我们公司有往来,这个账怎么做呢

2025-10-07 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-07 14:40

1. 公司发放部分的账务处理 借:管理费用/销售费用等(根据员工岗位定科目) 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款/库存现金 2. 承包公司代发部分的账务处理(核心:通过“往来科目”衔接) 确认承包公司代发金额时(需双方核对代发明细): 借:管理费用/销售费用等 贷:应付账款——XX承包公司(或“其他应付款”,按日常往来科目习惯) 后续与承包公司结算往来时(如抵扣货款、支付代发款): 借:应付账款——XX承包公司 贷:银行存款/应收账款——XX承包公司(若有应收承包公司的款项,可直接抵扣)

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快账用户6297 追问 2025-10-07 14:42

那我们工资表怎么做呢

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1. 公司发放部分的账务处理 借:管理费用/销售费用等(根据员工岗位定科目) 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款/库存现金 2. 承包公司代发部分的账务处理(核心:通过“往来科目”衔接) 确认承包公司代发金额时(需双方核对代发明细): 借:管理费用/销售费用等 贷:应付账款——XX承包公司(或“其他应付款”,按日常往来科目习惯) 后续与承包公司结算往来时(如抵扣货款、支付代发款): 借:应付账款——XX承包公司 贷:银行存款/应收账款——XX承包公司(若有应收承包公司的款项,可直接抵扣)
2025-10-07
是这个样子的,就你挂靠这个资方,那么资质方要帮你开票,在税法上他开了票就会却认为是他的收入,所以说他应该找你收取的这个费用,就是他帮你开的这个票对应收入的所有相关的数据。
2021-02-27
同学你好 这个需要开发票
2021-08-27
借应收账款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应收账款
2021-12-11
借:其他应收款  这里是分包公司的 银行存款  这里是直接收款的 贷:主营业务收入 增值税
2023-08-07
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