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前几年公司采购的商品已付款,厂家开了发票,最后货不全,退了一部分款,发票红冲,这个月能入账吗,算成本减少了,会计分录怎么做?

2025-10-31 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-31 14:00

可以的,你这一部分还结转成本了吗?

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快账用户3101 追问 2025-10-31 14:04

不知道应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-10-31 14:06

你当时收到发票的完整分录写一下

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快账用户3101 追问 2025-10-31 14:38

这个月刚收到发票的,想入这个月的账,怎么入账合适。

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齐红老师 解答 2025-10-31 14:42

借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷、银行存款 借应付账款 贷、库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户3101 追问 2025-10-31 14:53

能在这个月的成本里减掉红冲的部分吗?

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齐红老师 解答 2025-10-31 15:01

你好,可以的,可以的

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快账用户3101 追问 2025-11-01 11:01

上个月员工的报销凭证给了部分,这个月补上但是没有火车票,外地有交通费和住宿费这个月怎么做,报销单直接填上吗,还是在差旅费报销单里填写,

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齐红老师 解答 2025-11-01 11:14

属于差旅费的差旅报销单里面你也可以不区分都在报销单里面,但是你这个差旅费的合理才行

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快账用户3101 追问 2025-11-01 11:30

上个月的差旅费车票已经报销了,有一部分遗漏的有外地的交通费和住宿费餐费。如果写到差旅费报销单里,没有车票,对不上,所以想直接写到费用报销单还是里。可以吧。

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齐红老师 解答 2025-11-01 11:38

可以 备注下车票在那个里面

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同学你好 这个直接红冲就可以了 原分录负数红冲
2023-08-10
你好,如果你不做收入的话,你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致了,建议你做收入,然后成本暂估 汇算清交之前发票到了就可以。
2024-01-09
借:库存商品 (负数) 银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-05-24
一、红字发票,需要进项税额转出。
2021-05-24
同学你好 借主营业务成本 贷进项转出
2021-05-24
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