你好 ,可以正常入账

老师,我们公司挂靠其他建筑公司承包了一个小区绿化工程,所有票据和工资费用都要在这个建筑公司走账,包括买材料,收工程款都要从那记账,现在我们承包的项目,有些包工队,没有发票,先让他们发票,但是他们开不了发票,这种情况怎么取得发票
老师您好,我们是一家建筑公司,中了标给政府开9个点的建筑服务发票,现在我们下游公司是给我们开材料发票还是建筑服务的
我们是建筑公司,1月份预付了材料款,现在7月初开来了发票,这个材料成本能不能做到6月份的账里面
你好老师,我们是建筑公司,我们买进来的材料是放在工程项目来用的,这个收的材料发票怎么入账
#提问#老师好,我们是建筑行业的材料公司,现在我们施工时,对方用了我们的材料,要开票出去,但是我们的进项票很多没拿到,这个能行么?
老师,纳税人信用等级下载的路径告知一下,谢谢?!
老师您好,请问做跨境电商,电商平台直接扣的广告费和平台费用,没有经过我的账户,这种要怎么记账呀
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
材料发票不存在跨年不能入账的问题是不
是,材料发票不存在跨年不能入账的问题
税务局提出了一点:发票入账滞后造成的跨年度数据差异,这个一般指的是什么呢老师
这个通常就是跨年度入账
是值的费用发票跨年入账么
这个也不知道税务局是怎么知道的
可能是根据成本费用金额与收到发票金额比较
公司购买的茶叶放在茶水间的,大家都可以喝的,可以做办公费么