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我们是建筑公司,1月份预付了材料款,现在7月初开来了发票,这个材料成本能不能做到6月份的账里面

2022-07-08 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 17:32

你好,根据你的描述,不可以的

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快账用户6262 追问 2022-07-08 17:36

意思必须做到7月份成本里面?

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齐红老师 解答 2022-07-08 17:38

你好,根据你的描述,是 的

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你好,根据你的描述,不可以的
2022-07-08
不可以的哦,不能提前的
2022-07-09
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
同学,您好!12月份付材料款的时候就要暂估,借:原材料,贷:应付账款(暂估),等到1月份收到发票冲一下再做个正数就可以了
2024-01-12
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