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单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税

2025-11-03 06:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 06:58

有业务发生,就应该开发票

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齐红老师 解答 2025-11-03 07:04

如果有销售业务发生,不开发票不代表不用交税,放在未开票收入,下期票开过来,未开票收入负数冲减。 进项部分,没发票抵扣不了,会导致税额高,主动催供应商开发票

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齐红老师 解答 2025-11-03 07:05

计算方法 应纳税额=销项税额一进项税额

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快账用户7884 追问 2025-11-03 07:11

老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋

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齐红老师 解答 2025-11-03 07:41

月份结转,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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齐红老师 解答 2025-11-03 07:43

如果进项无发票,你可以红字更正法更正,然后蓝字编制正确的分录

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你好没有其他的发票吗 太高了有风险
2024-04-14
您好,没有风险的,税务是以年为单位来看的,月度浮动很正常
2024-04-14
你好,只是要交税多,没有风险的
2024-04-13
你好 ;      你确实发生了   业务可以开的; 只是没有进项税 你到时会多缴纳税费的哈   
2022-04-02
你好,是做进项税额负数处理,而不是做进项税额转出处理的 
2021-03-18
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