可以的,没问题的哈,需要打现金收据做账

就是对公账户,转给公司经营者的钱以前会计直接入账提取备用金,借,现金,贷,银行存款。这样可以不?还是要从借,其他应收款科目里面周转一下,在借,现金。贷其他应收款
老师我想问下,就是我们公司要对方帮我们过账,意思就是购买材料,接着我们给他税点,我们先把钱打给它借:其他应付款219819.6 贷:银行存款。 接着我们现金账户上收到一笔他打回来的款项,就是185569.。我们支付税18352.我是借库存现金185569.管理费用18352贷其他应付款203921.接着购买材料的我又没有真的收到材料,所以这里有个金额15897.85我不知道计入哪里
资料:浙江钱塘有限责任公司(增值税一般纳税人)2017年5月发生下列经济业务,根据下列经济业务编制会计分录:1、1日,国家投资给企业货币资金300000元,存入银行2、2日,远方公司以设备一台向企业投资,该设备评估价60000元3、2日,公司从银行借入短期生产周转借款450000元,存入银行4、3日,公司用银行存款偿还3月3日借入的短期借款100000元5、4日,向大光公司购进A材料5吨,货款为2100元,注明税额为357元,价税尚未支付,材料尚未验收入库6、5日,向建业公司购进B材料10吨,货款为12000元,注明税额为2040元,价税以银行存款支付,材料尚未验收入库7、6日,向大同公司购进A、B材料各4吨,货款各4000元,注明税额为1360元,以银行存款支付其中的8000元,其余款项暂欠,材料尚未验收入库8、8日,以银行存款3817元偿还前欠大光公司和大同公司的款项9、10日◇以银行存款支付上述从大同公司购买的A、B材料的外地运杂费690元,运费按照购进材料的重量进行分摊10、12日,本期采购的A、B两种材料均已经验收入库
资料一:2×19年12月5日,甲公司以银行存款购入设备,取得的增值税专用发票上注明价款为5000万元,增值税税额为650万元。资料二:2×19年12月31日,该设备投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为50万元,采用年数总和法按年计提折旧。资料三:2×21年12月31日,该设备出现减值迹象。预计未来现金流量的现值为1500万元,公允价值诫去处罝费用后的净额为1800万元,设备计提减值准备后,预计使用年限仍为3年,预计净残值为30万元,仍采用年数总和法按年计提折旧。资料四:2×22年12月31日,甲公司售出该设备,开具增值税专用发票注明价款为900万元,增值税税额为117万元,款项己收存银行,银行存款支付清理费用2万元。(1)编制甲公司19年12月5日购入该设备的会计分录。(2)分别计算甲公司20年度和2x21年度对该设备应计提的折旧金额。(3)计算甲公司21年12月31日对设备计提减值准备的金额,并编制相关会计分录(4)计算甲公司2x22年对该设备应计提的折旧金额,并编制相关会计分录。(5)编制出售设备的会计分录
资料一:2×19年12月5日,甲公司以银行存款购入设备,取得的增值税专用发票上注明价款为5000万元,增值税税额为650万元。资料二:2×19年12月31日,该设备投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为50万元,采用年数总和法按年计提折旧。资料三:2×21年12月31日,该设备出现减值迹象。预计未来现金流量的现值为1500万元,公允价值诫去处罝费用后的净额为1800万元,设备计提减值准备后,预计使用年限仍为3年,预计净残值为30万元,仍采用年数总和法按年计提折旧。资料四:2×22年12月31日,甲公司售出该设备,开具增值税专用发票注明价款为900万元,增值税税额为117万元,款项己收存银行,银行存款支付清理费用2万元。(1)编制甲公司19年12月5日购入该设备的会计分录。(2)分别计算甲公司20年度和2x21年度对该设备应计提的折旧金额。(3)计算甲公司21年12月31日对设备计提减值准备的金额,并编制相关会计分录(4)计算甲公司2x22年对该设备应计提的折旧金额,并编制相关会计分录。(5)编制出售设备的会计分录
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
请问老师,查账征收个体户交企业所得税还是经营所得税,税率多少
驾校承包出去后,账务怎么处理
若是收边角料的人直接把钱转到我公司公户就不行吧?
还是一样的做账,需要做收入计算增值税的
不管是那种,只要转入公户,就要交增值税吧?
是的,就是那个意思的