先查 3 年前账目不平的原因(对原始凭证、内外数据),再收集证明材料,最后按依据做账务调整,同步更台账、存档案。 具体步骤:1. 找差异根源(漏记、错记或坏账等);2. 收证明(凭证复印件、对账函等);3. 做合规调账,更新资料留存。

老师,我们外账交给代理记账公司做,现在收回来,应收贷方余额100万,应付账款余额在借方70万,实际余额都是0,请问,怎么调整应收应付?
老师,请教一下,以前财务做的账,应收账款贷方有余额,但是实际发票已经开给他了,现在怎么调整账目,调平啊,做什么分录
老师您好。接了一家公司的账,有一年的时间,记账没有做银行流水,开具的发票直接借记银行存款,贷记主营业务收入,导致银行余额账目余额是实际余额不符,我现在想要把它调合理,应该怎么调整
老师好!往年做错帐,没有以前损益调整科目,要放什么科目呢?以前代收了一步款误做了收入缴税了,后来通过现金还给了对方,导致现在其他应付款有借方余额,要怎么调整?
老师,请问一下应付款之前会计做的银行账都对不了,有些供应商应付款余额和实际也不相符,无从查起原因,可以用什么科目调整过来吗?
建筑工程企业,总包要收9点专票,但是分包只能开3个点专票,剩余6个点的税费总包,分包分别怎么处理呢
现在财务工作是不是不太好找,目前就业形势?
冲减25年多计提费用如下:1、企业所得税130687.25元, 2、冲减多计提奖金54500元; 3、25年领备用金20000,在26月1月收到发票20000,把这笔费用做25年的 小企业会计准则,一般纳税人,老师,在26年1月对以上做冲减了分录,请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少?
出口发票里的规格型号,需要写吗?
张三,1月在甲公司没有发工资,因为调到其他子公司了,申报1月个税时,人员信息写入职时间2024.1.1日,离职时间2025.12.31日,现2月份又冒出给他他发2025年年休假工资5000元,这个人员信息如何采集?
奖励员工的100元需要放工资吗 还是别的科目也行
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,核定征收的个体户,租入不动产出租如何交税
用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?
老师,我想请问一个问题,我们公司不是每月都有收入,就可能过年过节会收到一点钱,如一季度扣除成本费用有利润,但全年是没有那么多利润的,可能导致会退税,我又不想退税,之前我是把全年的工资全提了, 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金,我就有点不敢先提,这种情况怎么处理?
分录怎么做?
记账错误(如金额 / 科目错):直接补记或冲销,涉及损益的用 “以前年度损益调整”; 坏账(应收收不回):借 “信用减值损失 / 以前年度损益调整”,贷 “应收账款”; 应付无需支付:借 “应付账款”,贷 “营业外收入 / 以前年度损益调整”。
小企业会计准则,以上要用哪个科目
那就用信用减值损失或者利润分配未分配利润
好几十年累计的差异,应收收不回的怎么处理
转到营业外支出就可以
好几十年累计的差异,应付贷方余额调账的会计分录怎么做?
借应付账款 贷营业外收入
应收贷方余额,调整用营业外收入,还是利润分配 未分配利润
转到营业外支出的,到时候纳税都得调增是吗?
营业外收入就可以的