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老师,请问公司查外账跟实际应收应付,有3年前账目不平导致的余额,现在要调整,要做什么流程,应收应付借贷方都有要调整的,会计分享怎么做?

2025-11-03 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 17:06

先查 3 年前账目不平的原因(对原始凭证、内外数据),再收集证明材料,最后按依据做账务调整,同步更台账、存档案。 具体步骤:1. 找差异根源(漏记、错记或坏账等);2. 收证明(凭证复印件、对账函等);3. 做合规调账,更新资料留存。

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快账用户4917 追问 2025-11-03 17:26

分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-11-03 17:29

记账错误(如金额 / 科目错):直接补记或冲销,涉及损益的用 “以前年度损益调整”; 坏账(应收收不回):借 “信用减值损失 / 以前年度损益调整”,贷 “应收账款”; 应付无需支付:借 “应付账款”,贷 “营业外收入 / 以前年度损益调整”。

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2022-08-10
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