你好,打开就有,别人给你开过了,税务局系统上就会有了。

老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
三个问题,①申报增值税时不是需要有发票汇总表和进项认证表,像我们地区实行全电票了,这个发票汇总表还是需要从增值税综合服务平台里打印出来吗?我没太弄明白增值税综合服务平台、全电票、电子税务局之间的关系。②进项认证表是从电子税务局打印出来吗?③电子税务局税费申报及缴纳底下也有个个人所得税及管理这个项目,时干什么用的?个税不是在自然人电子税务局里进行申报嘛
老师有一张发票我们作为购买方对方开票多开了,我们税务系统已经勾选了,现在要转出进项一部分,报税的时候没有跳出来,是要自己手动填写吗?
老师你好,现在这数电票我们这个月4月刚开完发票也取得了进项这个月初要报税,到底是销项和进项都在云开票上确认呢,还是在电子税务局,电子税务局只有进项没有看到销项啊 我开的数电发票是在爱心诺上开的,没有在电子税务局开,所以点着增值税,申报的时候并没有进销项
老师,我4月开的数电收购发票,申报增值税的时候,电子税务局申报的,也勾选确认统计了,但是进项申报表不自动调出数据,是要自己输入的吗?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?