你只保证你的威信跟账上能对上就行

老师问一下,我在代理做会计,以前的银行帐对不上了,也没法核对,我怎么样才能把银行调平。便于我以后做账。
您好,上个月刚刚接手公司的账,之前是别的会计在做账,然后现在账很乱,我已经把能调的调过了,之前那个会计增值税一直没结转,我结转后发现跟申报表对不上,应该是认证申报和做账不统一造成的,现在已经很难理清到底哪些进项对不对,早些数据也找不到了,请问现在我该怎么办能把这个数对上,能一笔调吗?
老师好!我见有的公司这样做账的,法人要用款,直接从公户里转到法人帐上,用途写:还款。之后也没有还回来,之前也没有借款记录,就一直不了了之了,这样做对吗?
老师,你好,我们以前是小规模纳税人,开票超了以后,变成一般纳税人了,我之前企业所得税是交定额税的,现在按照查账征收,之前的帐是错的银行存款对不上,现金也对不上,咋办?帐上怎么处理?
老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?
现在对不上的啊,以后来查其实对不上,没什么办法吗
怎么会你自己的都跟威信对不上?没交易一笔都打印交易记录做账
我说的是起初跟期末数对不上
那个没法子,你没有以前的数据,没法对了