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您好,上个月刚刚接手公司的账,之前是别的会计在做账,然后现在账很乱,我已经把能调的调过了,之前那个会计增值税一直没结转,我结转后发现跟申报表对不上,应该是认证申报和做账不统一造成的,现在已经很难理清到底哪些进项对不对,早些数据也找不到了,请问现在我该怎么办能把这个数对上,能一笔调吗?

2020-08-31 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-31 10:53

同学你好, 这个的话调也可以,把差额直接调整了就行了

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快账用户9066 追问 2020-08-31 10:58

那具体分录咋做合适呀

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齐红老师 解答 2020-08-31 11:09

借费用类科目 贷进项转出

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快账用户9066 追问 2020-08-31 11:11

老师,现在是账上留底七千多,申报表留底一万多,我要多的留底转出来吗?

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齐红老师 解答 2020-08-31 11:21

嗯,要一致才可以的哦

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快账用户9066 追问 2020-08-31 11:23

那我能不能把账调到表那个数啊,因为申报表那个数肯定是认证了没错的,只不过账上没体现

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齐红老师 解答 2020-08-31 11:29

可以,你可以调整就行

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快账用户9066 追问 2020-08-31 11:30

那这个分类怎么做啊 借进项税 贷费用?

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齐红老师 解答 2020-08-31 11:34

你之前的发票咋做账的现在就冲减对应的科目转到进项

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同学你好, 这个的话调也可以,把差额直接调整了就行了
2020-08-31
你好,如果是这种情况的话 先做一个 借银行存款 贷库存现金,把银行存款余额对上
2021-05-31
你好,如果没有发票不能进入成本,汇算清缴纳税调整 ,另外,收入和报增值税的不一致,如果利润表收入,你就拿收入明细对增值报表。差异在哪里,再调整。
2022-03-10
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
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