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增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏

2025-11-05 09:56
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 09:57

主表有预交税款的栏

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1.在增值税申报系统中打开主表和附表五。 2.在主表中,将“分次预缴税额”栏填写实际预缴税额,不享受减半征收的优惠。 3.在附表五中,将“本期已缴税额”栏填写实际已缴纳的税额,不享受减半征收的优惠。 4.确保主表和附表五中的数据一致,然后提交申报表
2023-12-04
同学您好,那您实际4月份开票了是吗
2021-05-07
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-09-05
你好,一般纳税人的带竹表28栏还有附表思本期发生额、实际抵扣金额里面。
2021-10-15
第4行“销售不动产预征缴纳税款”第1栏“期初余额”; 2.第2栏“本期发生额”填写计算出的本期预征税额; 3.第3栏“本期应抵减税额”填写期初余额与本期发生额之和,第4栏“本期实际抵减税额”应填写; 4.第5栏“期末余额”填写本期应抵减税额与实际抵减税额之差。
2021-02-06
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