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我们属于门窗加工企业,现在有个乙公司的项目要走我们公司,算我们的产值,我们收取管理费,税金他们承担,这个业务应该属于挂靠性质,但是账务又看不出来,我们怎么跟这个乙公司算这个税金?都包含啥?(这个税金最终是要加在结算里的)

2025-11-05 10:01
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-05 10:03

增值税 附加税 印花税企业所得税,你看下有没有水利建设这些? 有的话都算上 这样算他的销售额和他提供的发票单独计算不和你单位的业务合并,或者是他提过来的进项发票,如果太多税负太低的话,你可以要求按照最低税负来交税,也就是既是多提供发票的照样不多抵扣

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增值税 附加税 印花税企业所得税,你看下有没有水利建设这些? 有的话都算上 这样算他的销售额和他提供的发票单独计算不和你单位的业务合并,或者是他提过来的进项发票,如果太多税负太低的话,你可以要求按照最低税负来交税,也就是既是多提供发票的照样不多抵扣
2025-11-05
对了,你这种情况本身就是承担了两个睡,因为首先挂靠单位,他是帮你开了票,你要承担,然后你自己还要交。但如果说你给那个挂靠公司可以提供专票的话,他实际上很多税就可以不用交就可以抵扣,你就可以减少你承担的税。
2021-05-09
您好,这个是按照结算价格来收取管理费的
2025-05-29
你好,同学。 你最终票面金额开具是 20000*(1%2B12%)
2020-09-24
你好,同学。 这要看你们约定,通常会在协议里面约定含税和不含税,你按约定处理就可以了。 如果没有约定,这个就要看协商,如果协商不成,这个通常就是默认是开票方承担。
2020-09-28
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