是的,对应的成本就是工资

老师,如果公司的对某个部门实行承包制度,按计件发工资,没有生产单就不发,那应该是属于劳务报酬,发工资的时候要计入职工薪酬吗?可是公司现在很大部分都已经是计件工资了,计入劳务报酬交税时还能计入成本扣除吗?应该怎么处理
老师,请问,非货币性福利的账务处理中,有以外购商品作为非货币性福利提供给职工的,应当按照该商品的公允价值和相关税费确定应付职工薪酬金额,并计入当期损益或相关资产的成本。这句话正确的会计处理是:借:生产成本或管理费用 贷:应付职工薪酬,外购时借:应付职工薪酬 贷:银行存款,这样做对不对呢,之前学过,有的老师说得有进项税额转出,到底哪种方式是对的
老师,我们是服务性单位,计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资,结转成本时计入借:主营业务成本,贷:劳务成本,由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来,确认在22年1月份,可是12月份工资已计提,汇算时12月份的工资需要调减吗
我公司是做绿化养护服务的,每月最主要的成本就是工人的工资,发生时借:劳务成本―工资,贷:应付职工薪酬,因为收入需要很久(季度或者半年结一次账)才能有,所以劳务成本等到有收入时在结转主营业务成本可以吗?如果这样可能年终时会导致资产负债表上库存商品科目的增加,这样会有税务分险吗?
我公司是做绿化养护服务的,每月最主要的成本就是工人的工资,发生时借:劳务成本―工资,贷:应付职工薪酬,因为收入需要很久(季度或者半年结一次账)才能有,所以劳务成本等到有收入时在结转主营业务成本可以吗?如果这样可能年终时会导致资产负债表上库存商品科目的增加,这样会有税务分险吗?
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?