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10月的发票,外贸出口业务,税率应该是0,开成了13%,产生了增值税及附加,10月增值税申报表可不可以按正确的0税率申报免税收入,不申报错误的发票,11月再红冲

2025-11-05 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 13:37

你好不可以的,必须按开具的发票申报这个

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快账用户1346 追问 2025-11-05 13:38

那申报了13%的增值税,下个月红冲,能退上月交的增值税和附加吗?

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快账用户1346 追问 2025-11-05 13:38

没有内销业务,只有出口免税业务

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齐红老师 解答 2025-11-05 13:38

是的,这个是可以申请退税的

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快账用户1346 追问 2025-11-05 13:39

能退还上月交的增值税和附加税吗?

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齐红老师 解答 2025-11-05 13:41

是的,这个是可以退换的申请

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你好,开了负数发票之后,在你的免税销售额里面填写负数,但是你得去税务局申报,这个自己申报不了,你可以试一下的 然后再13%,第一行里面填写你的小手咯。
2022-11-10
同学你好 发票得重新开
2022-02-17
1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。
2023-11-02
同学你好,这种方法最好是用无票收入开一张红字的冲掉。
2022-11-21
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