想合法少补税,重点从 3 个合规角度争取: 提供 115 万发票合规作废的证明(如联次收回、未跨月等),申请剔除该金额后算销售额,若未超 500 万可免升一般纳税人、少补税; 核对按小规模正确征收率(3% 或 1%)算税,用已预缴税款抵扣应补金额; 若 115 万是偶然大额交易,提供业务证明,沟通按 “偶然超标” 处理,争取不强制升一般纳税人。

老师我们公司去年有几笔发票不知道要开红字发票冲销导致销售额达到了500万,现在去开红字发票去年的销售额也不会减少是吗,税务局让升为一般纳税人,有什么办法不升为一般纳税人,如果升为一般纳税人后面可不可以再降为小规模纳税人
老师你好 建筑劳务公司,原来是小规模纳税人,8月份开票就超过500万了,在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万,现在做增值税申报的时候,发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%,只扣了1%。我想问一下这是为什么?
老师,您好!我这边有一家企业,上个月底开了100万的普票,9月份自查发现连续12个月超过了500万,540万多点,现在有什么办法不升级成一般纳税人吗?
老师,我这边公司是小规模的,有异地工程,7月至9月有开了发票工程款,我没有及时异地预交税款,只是正常在企业当地税局按正常申报增值税并交税了,我11月份才发现,我这边将7月至9月的补异地预交到11月份,这么操作对我公司有没影响的?
请教各位:我公司在12月份有收入一笔30万,没开出发票,在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做?(现在我的做法就是 借:银行存款 贷:预收账款) 我的疑问:按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面?而不会把12月份的做到了今年1月份里面去
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
偶然大交易的证明怎么开
证明的基本内容: 标题:明确标明 “交易证明书”。 交易双方信息:包括交易双方的名称、联系方式等基本信息。 交易物品或服务信息:详细描述交易物品或服务的名称、规格、数量、质量等。 交易条件:列明交易价格、支付方式、交付方式等。 交易日期和地点:准确记录交易活动的具体日期和地点。 证明人信息:证明人的姓名、职务、联系方式等。 签名和日期:交易双方及证明人需亲自签名,并注明日期。 相关支持材料: 销售合同:这是最关键的证明材料,合同中应明确交易双方的权利和义务、交易金额、交易时间等重要信息。 银行转账流水:可通过银行柜台或网上银行获取,需加盖银行公章,以证明资金的实际流向和交易金额。 发票或收据:作为交易的财务凭证,证明交易的发生和金额。 送货单或验收单:如果涉及货物的交付,送货单和验收单可以证明货物的实际交付情况,与交易合同和发票相互印证。 开具流程: 业务人员在完成业务交易后,应及时整理相关资料,填写交易证明开具申请表,详细说明交易信息、证明用途等内容,并提交给部门负责人审核。 部门负责人对申请表及相关资料进行审核,确认交易事实及证明内容无误后,签字批准申请表。 开具责任人根据批准后的申请表,按照要求开具交易证明,并在证明上签字确认。 需要加盖公司印章的交易证明,开具责任人将证明提交给印章管理部门,按照印章管理流程加盖印章。