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老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付

2025-11-06 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 11:29

计入经营活动费用科目就行

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快账用户3231 追问 2025-11-06 11:33

我的分录是借:业务活动成本-劳务费 贷:应交个人所得税 贷:银行存款 ,这样对吗?还是要怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-11-06 11:34

是的,就是那样做就行

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快账用户3231 追问 2025-11-06 11:34

还是说贷要计入应付工资里,

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齐红老师 解答 2025-11-06 11:35

不计提工资,直接支付

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快账用户3231 追问 2025-11-06 11:36

这个代交的个人所得税是可以计入业务活动成本的嘛,申财务报表时,这个人所得税与工资比对会有出现异常不

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齐红老师 解答 2025-11-06 11:37

那个是按劳务报酬申报个税,不是工资

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快账用户3231 追问 2025-11-06 11:39

我知道但申报时现在不是个税申报系统与企业所得税里有填工资费用这项吗?会不会出现异常

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齐红老师 解答 2025-11-06 11:41

那个不是工资,为啥要体现在工资费用呢?

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快账用户3231 追问 2025-11-06 11:43

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-11-06 11:44

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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计入经营活动费用科目就行
2025-11-06
借管理费用、咨询费等, 贷,银行存款。 应交税费个税 借应交税费个税,贷,银行存款
2024-08-14
需要扣除的个税=(2000-800)*20%转1760
2024-07-12
您好, 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借: 其他应收账款  25000 贷:固定资产清理  25000-25000*1.03*2% 应交税费——应交增值税(销项税额)25000*1.03*2% 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理  贷:资产处置损益 (或分录反方向)
2024-12-26
你好 ;    你这个手续费是说的银行手续费吗?     借主营业务成本- 劳务费  财务费用-手续费 贷  银行存款   
2021-12-10
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