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上月做了计提,按照平时科目做的计提,没有用暂估,这个月收到发票,和计提的一致,这个月收到发票该怎么做账呢

2025-11-06 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 09:40

直接附在上月的凭证后边就行

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暂估入库 借;库存商品/原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-03-10
是的,就是你说的那样子
2023-02-13
您好 当月计提咨询费用,当月支付,没收到发票 借:管理费用 贷:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款
2023-01-01
从租赁期开始咱就开始做分录。如果你提前付的款,付款时是借预付账款贷银行存款。然后租赁期开始,每个月就是借管理费用贷预付账款。
2023-06-26
你好,折旧正确吗?折旧正确的话不用确诊。
2024-02-21
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