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老师,请问一下,我上个月计提主营业务成本,这个月收到发票,怎么做账呢

2022-07-06 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 11:21

当时的分录怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款借库存商品付出,然后再做发票的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。

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快账用户6479 追问 2022-07-06 11:22

是借主营业务成本贷,应付账款,我们是沙石公司没有库存商品

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齐红老师 解答 2022-07-06 11:23

借应付账款贷主营业务成本, 借主营业务成本,贷银行存款、应付账款等

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快账用户6479 追问 2022-07-06 11:26

意思是先要做个贷,然后再做个借方吗吗

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齐红老师 解答 2022-07-06 11:27

你好,就是红冲暂估的,然后再做发票的。

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当时的分录怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款借库存商品付出,然后再做发票的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2022-07-06
你好,将原暂估入账的红字冲回,重新入账就可以。
2019-11-14
有没有问题?结转没有问题不用一起冲回
2021-01-18
你好 你冲红暂估分录 然后按你实际来做账 你们是什么业务? 你可以添加一级科目的
2019-11-14
你之前做没有问题,现在不需要冲掉之前做成本
2020-11-25
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