同学,你好
放错在哪个科目里面了

20年管理费用有张专票,当月已经抵扣,但是做账的时候全部做了管理费用,没有提现进项科目,现在应该怎样调账
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
老师 在8月份不应计入固定资产科目,已经计入了固资,9月份已经计提折旧,财务报表已经申报,11月发现科目记错了,怎么解决这个问题呢
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
上个月把费用报销放错了科目,借:管理费-住宿费1000,银存1000, 我做成 了管理费用-交通费1000,贷银存1000,这样我这个月要怎么调整呢
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
*计算机配套产品*计算机配套产品及耗材*i1600喷头盖 老师,这个进项品名怎么报关
老师,老板为了减少利润,给每个员工都做了季度,半年,年终奖金,而且发的金额都比较高,发完以后,员工都还给老板私人了,这种会有什么风险吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师房地产开发企业和非房地产转让其开发的房地产在计算土地增值税的时候有什么不同
公司购买绿植,计入什么科目
三月份发一月份工资,申报一月份个人所得税的时候需要一起申报吗
原材料到货需卸货,产生的卸货费和运费都计入哪个会计科目?
往来款 钱是其它子公司拨过来的 我们付我们签的合同
同学,你好
借:管理费用 负数
贷:其他应付款、其他应收款等
我应该是管理费用的我放到了其他应付款
同学,你好
借:管理费用
贷:其他应付款
不用红冲凭证吧 只要做一笔贷的分录
同学,你好
嗯嗯,是的