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收到一张A劳务发票 借:主营业务成本23300.97 应交税费-应交增值税(进项税额)699.03 贷:应付账款-A公司24000 现因为A公司欠税,导致我方需要做进项转出,怎么做分录 ?

2025-11-06 16:13
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-06 16:14

借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-(进项税额转出)

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借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-(进项税额转出)
2025-11-06
是的 做账是借应收账款-A公司,贷主要业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主要业务成本 贷 应收账款-A公司
2022-12-28
进项税额转出的分录通常是这样的: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:主营业务成本 这样的处理,是将之前计入成本的进项税额转出,用于冲减应交的增值税。
2024-10-30
借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-08-20
收到进项发票 借库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款 月末 转出未交增值税 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 缴纳时 借应交税费 未交增值税 贷银行存款
2020-09-17
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