那么先更正申报就行

老师,就是我11月申报表加计抵减留底有10多万,因为政策马上就结束了,那我12月销项有5万的话,我可以直接抵减,可以不勾选进账票了吗
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师,我们11月进项大于销项了,然后报税的时候说复核加计抵减15%的政策,填完抵减报表后算出来的可抵减额怎么做账?本身11月份就不用交增值税了
老师,我1月发生的销项税额和上期期末留抵税额抵减以后,增值税申报表里还有期末留抵税额,但是我账套里是不显示期末留抵税额的,那我应交税费应交增值税销项税额还有余额,怎么处理。直接结转掉吗?
在原来的基础上增加了一笔2970.21,这个增值税申报表就是进项-销项(2345.18)-进项转出(2970.21),郭老师,现在是从留抵里面减去了,但是我们2024.1月份又交了这两笔税费加滞纳金? 她更改了申报表,我们的账是不是要跟她一致啊
发10台机器送一台、应该怎么开票?
老师好,个人开具发票给公司的,是否自然人勾选应该选是还是否?
税务系统显示上期留抵30000多,账上显示进项剩余50000多 ,有问题吗,这个应该能对上吗
内账的购买的材料成本是不含税和还是含税的
内账的购买的材料成本是不含税和还是含税的
老师,进项税是不是等于我们用钱买的税额
您好,老师,朋友给我介绍一家建筑劳务公司,是一般纳税人。这公司新成立的,说是以前的公司不想用了,这家公司之前是一家代账公司做着,说经常有税务问题,现在想找专职会计。是不是建筑劳务公司属于建筑行业了,账和普通公司不太一样吧,我以前只做过医药物流公司会计,这种没经验的话是不是干不了
老师,事业单位和民营企业,在计提税金和附加计入什么科目,所得税计提呢?不知道用什么科目入账
厂家返利给经销商,要求红冲以前的抵扣发票,如何账务处理,写会计分录
老师,s局打电话说去年的开票总额是企业所得税金额,开了55万左右发票,说我财务报表利润表填的12万多,让我更正,我在哪里更正,要怎样更正呢?公司是小规模的
能更正申报表吗,因为简易计税的销项不能用进项税抵扣,
可以 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废