你好,可以的,可以这么做的。

1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师你好,我进项发票是7000多,我这个月就不勾选了,因为我的销项呢,只有2000多块钱,所以那个不用勾选,直接我就申报了销项的增值税就可以了,对吗?
老师,就是我11月申报表加计抵减留底有10多万,因为政策马上就结束了,那我12月销项有5万的话,我可以直接抵减,可以不勾选进账票了吗
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,我这个月进项账上已经确定了,但是申报表上还有留底和加计递减,可以抵销项,那我这个月就不用认证发票了是吗,不认证发票得话,发票平台需要确认吗,申报表里的抵扣联就不用申报了吗
请问老师,职工教育经费除了满足超过工资*8%,还要满足支付并取得发票,还是取得发票就成。
老师,请问一下工资薪金超过60岁还可以申报吗
生成经营所得税b表的营业收入包含营业外收入吗?
我们是小规模的公司。1 如果本季度开具一个点的普通发票是12万。开具免税的发票是35万。 2 如果我们本季度开具一个点的普通发票是5万元,开具免税发票是20万元。 3 我本季度我们开具一个点的普通发票是5万元开具免税发票是26万元。 这三种情况我们应该按照多少缴纳增值税和印花税呢?还有企业所得税?
老师好,航空客货服务公司开具的运输服务*票务代理电子普票 1%税率 能否计算抵扣进项税额,公司员工出差发票上有员工身份信息。
老师,工会经费可以不交吗?我司没有成立工会啊!如果不交,会不会有很大税务风险?
劳务费开票税率多少?
老师,委托方提供主要原材料,受托方加工,受托方按2026年新规如何开具发票内容
收到劳务派遣公司开具发票 项目名称 人力资源服务*服务费(这里包含工资.保险.福利.管理费全额)做账时可以把发票金额全做到劳务派遣-劳务费科目吗?还是需要区分为服务费和管理费两项子科目
老师,项目开票99万,预交时的企业所得税金额怎么计算