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老师,我上个月按含税金额暂估的,这个月怎么调账呀

2025-11-06 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-06 17:44

冲销上月分录,再做有票分录

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快账用户7948 追问 2025-11-06 17:45

怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2025-11-06 17:46

上月的暂估分录 怎么做的

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快账用户7948 追问 2025-11-06 17:49

老师我是8月做的暂估含税金额做的账,借:库存商品,贷:应付账款~暂估公司,九月未冲暂估,这月怎么调整呀

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齐红老师 解答 2025-11-06 17:57

借:应付账款~暂估公司 贷:库存商品
收到专用发票时 借:库存商品 借:进项 贷:应付账款-供应商

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快账用户7948 追问 2025-11-06 19:51

老师这样多暂估那些库存还是没有平怎么办

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快账用户7948 追问 2025-11-06 19:52

不是库存商品对不上就是应付账款对不上

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您好,差额是税吗还是啥
2022-12-31
你红冲暂估 然后做发票的
2021-10-17
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
你好  那你就  先红冲暂估分录。 然后去调整你成本分录。   多结转了。 借主营业务成本负数贷库存商品负数 红冲即可  
2021-08-09
你好!纳税调增是按这个暂估金额,不用考虑增值税的
2022-04-13
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