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老师,现在检查发票,25.01月现金科目余额负数,是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了借,其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?

2025-11-06 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 17:54

借:库存现金 贷:其他应付款

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快账用户9413 追问 2025-11-06 17:57

什么意思?账务和报表。

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齐红老师 解答 2025-11-06 17:58

就是那样h直接调账就行,不管以前的报表了

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快账用户9413 追问 2025-11-06 18:07

意思是我账套25.01月现金余额负数,和申报的季度报都不管他, 直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 是吗?这样没关系吗?

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齐红老师 解答 2025-11-06 19:30

是的,就是那样做账处理就行

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借:库存现金 贷:其他应付款
2025-11-06
你好,当时怎么做的账务处理?
2024-09-27
你好!这么做是正确的,是应该这么调账的
2021-12-16
同学,你好 借:管理费用 贷:库存现金
2022-02-22
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