借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

老师,你好,就是我上个月开了一个票,应该是开免税发票的,但是我开了一个有税率的票,这个月才发现开错了,然后我就开票冲销上个月开错的那张票,重新开了一张免税的票,然后我就开始报上个月的税,按道理来说,税局是应该把我上个月错开的那张发票是算在里面的,但是它没有把我上个月错开的那笔没有算在里面,我是这个月才开票冲销的,应该这个月的冲销的是留着下个月才申报的,它就默认我这个月开票的这张和上个月的那张相互抵消了。
老师:上个月供应商给我们公司开了一张专用发票,我已认证抵扣,但是因为一些原因供应商这月红冲了这张发票,那么我申报这月增值税时关于这张被红冲的已认证的发票具体该怎么操作呀!??
老师,请问我们公司上个月开了一张销项票,然后进项票那里要这个月才开过来,这个要怎么抵掉上个月的税呢?
老师你好,这个月申报增值税的时候有张发票开错了,现在要作废重开,那这个增值税我是不是要先交,下个月他会退回来这个税收吗
老师,我6月开了张专票,税已经交了,现在要红冲掉,但是这个有我没有发票要开,那我要怎么操作最好
老师好,物业费物业费,房租费都是甲企业收,但是现在甲企业让乙企业代收,给我们提供一个代收合同并加盖甲企业和乙企业的公章,甲企业给我们单位开发票,我们给乙企业汇款,这样可以吗?
2025年注销的企业还需要报工商年报
国补买了打印机只能开个人的,那还能拿公司报销入账吗
公司换erp软件 从管家婆换成旺店通,现在管家婆的余额要怎么清掉呢,给数据都弄到新软件上去
个人可以开运输发票吗
我还是有点分不清楚,一般是现有报关单然后才让供货商开进项呢还是什么,因为不是要保证进项与报关单名称等细节必须一致吗
老师您好,有一个个体的营业执照,每年都年检,就是一直没有用过,没有使用。我想把它注销了,怎么操作?需要什么资料?有必要注销吗?
老师,我们单位有个维修活,然后找个人干活,给对方发票开的维修费,付的人工费没有发票,是做工资吗
老师,请问出口退税中保险费怎么开回来退税,可以和国际代理费合并开0税率回来退税吗?还是单独开回来呢
网银服务费能入网银手续费科目吗老师
那我这个申报增值税这里的话,他那个进项那个数据没有出来,那我在表格里面怎么填写这个
意思是勾选的进项没带出数字来?还是没有勾选对方就红冲了?
9个月开了一张发票1万,抵扣一张进项发票8000,交税交2000,10月冲棹开出1万,那他这个进项发票,这个税的话他要退回来给我,申报增值税。怎么填写
先回复,勾选的进项没带出数字来?还是没有勾选对方就红冲了?具体什么情况
我上个月勾选的进项,我交了税金,按道理他这个月那个进项不是退回来
已经勾选了就会体现在勾选认证里边的,红字冲就填在附表2第20栏
我9月份开的发票,我10月份冲掉这张发票,然后我9月份抵扣了增值税,这个月他没有退回来给我
所以我现在在申报增值税这里的时候,我填在哪里
交的税不会退的,你现在是进项转出应该填在附表2第20栏进项转出
我9月份开的I张发票,我10月份冲掉这张发票,9月份抵扣2张进项发票,交增值税,10月他没有退回来进项这张发票,我现在在申报增值税这里我填在哪里,
你开的负数发票,正常填附表1,对应的税率栏,负数销售额
但是我的进项呢,他这个进项我上个月底了,我交了税,他不应该把这个进项的税退回来给我吗
先申报,该退税就退税哈