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老师,收到客户的模具开发费,客人不同意后期将这笔费用分摊到产品成本中,账上多了这次预收款该怎么处理呢

2025-11-07 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 14:56

可分摊到管理费用

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快账用户4272 追问 2025-11-07 14:57

我指的是收到客户的这笔钱

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:04

若已经提供模具,应确认为收入与增值税

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快账用户4272 追问 2025-11-07 15:07

模具在供应商那里开模测试

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:15

那先按预收处理,将模具给客户时,再确认为收入与增值税

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快账用户4272 追问 2025-11-07 15:16

除了转内销,没有其他的处理方式了吗

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:21

这个模具是出口的????

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快账用户4272 追问 2025-11-07 15:38

模具目前在供应商那里开模,还不知道后期会不会成功

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:44

先按预收账款处理

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快账用户4272 追问 2025-11-07 15:45

预收款后期如何冲平呢

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齐红老师 解答 2025-11-07 15:51

需要看后期如何 处理

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可分摊到管理费用
2025-11-07
你好,很高兴为你解答 业务本质是设计服务和 销售产品两项服务混合销售 以混合业务中占主要部分的为主开发票 如果主营是销售材料就开销售材料的发票
2022-07-26
借:应收账款14509 贷:主营业务收入 应交税费
2021-09-06
你好 ; 借应收账款 -某客户贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 代收货款 :借 其他应收款-法人贷应收账款-某客户 ; 支付的 工资 资料费等 ;借 应付职工薪酬 -工资 管理费用-资料费 原材料等 贷其他应收款- 法人
2021-09-07
同学,你好,借应收账款,贷主营业务收,应交税费 然后法人拿走的钱做了其他的 付工资时,借管理费用,贷其他应付款-法人 付费用时,借管理费用,贷其他应付款-法人 冲账时,借其他应付款-法人,贷应收账款。
2021-09-06
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