原分录负数红冲暂估的

老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
建筑企业1月暂估成本60万并已结转,5月回来不含税票只有55万,以后不回来票了。分录为1、借:工程施工-暂估60 贷:应付账款-暂估60 2、借:主营业务成本60 贷:工程施工_暂估60 3、借:工程施工-暂估-60 贷:应付账款-暂估-60 4、借:工程施工-材料55 贷:应付账款55 5、借:主营业务成本-5 贷工程施工-暂估-5,这样对吗?
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
老师,暂估的成本分录,借:工程施工-项目 贷:应付账款暂估,月末结转:借:主营业务成本贷:工程施工-项目,现在我冲暂估怎么冲
账面250的固定资产,卖280,盈利30,按多少交增值税,收入体现在利润表上吗
老师,员工去外地出差,发生住宿费,但是没有取得发票,如何合理税前扣除呢?
成本核算的分步法的核算步骤是什么?
老师,老师,我们开发票开给项目部,但是付款是集团公司,付款备注代付项目部的货款,像这种代付款,要不要签代付协议?
有个员工工资卡不能用,所有卡都冻结,发工资的时候,出纳先从公户转1000元备用金出来,然后这1000元是作为发这个员工的工资,这个手续怎么完善呢
发放工资并且也代扣了个税和社保,总的会计分录怎么做?
发票为什么不能跨年做账
老师好,问一下同一个项目,工期两年,第一年账面亏损,汇算时补交了9万多税款,第二年工期已完成,账面利润一百多万,要缴纳企业所得税的话,要不要把去年补交的税款收入冲掉
暂估材料:借 原材料-暂估25年,贷 现金(为了好区分估的年份) 领料:借 生产成本 贷 原材料-暂估25年 来料:据发票录明细,借 原材料-abc明细(有数量) 贷 应付账款-某公司 冲暂估:借 原材料-暂估25年, 贷 原材料-abc明细 不知道是平了么[苦涩](除了应付账款,现金)
月末计提固定资产折旧,结转,会计分录是啥
具体分录写出来
暂估的分录不是你这样写的 只要 借工程施工-材料费 20000 贷应付账款暂估20000 借:主营业务成本20000,贷工程施工-材料费20000,借本年利润20000,贷主营业务成本20000 这样 然后红冲暂估分录的时候 借工程施工材料费-20000 贷应付账款暂估-20000 这样
那暂估费用该怎么写?还有就是主营成本不需要冲红么
不用红冲 暂估费用 借费用科目 贷应付账款暂估 这样
我不明白啊、老师、现在这笔费用我红冲后、怎么结转成本啊,成本结转的分录怎么写,我要结转成本才能结转本期损益
同学你好 费用是结转损益的呀 不是结转到成本
工程施工-合同成本20000*你冲红了后,在用什么科目把他做平,不然他在账上就挂起-20000了,老师,您能不能一次性把科目说完整点
我暂估时工程施工是成本类的,我要结转到损益类,他又不是自动生成主营业务成本的
同学你好 你暂估只是应付账款挂着暂估 不影响其他的 红冲暂估的之后再按照收到的发票来做
老师,我冲掉后,本月的工程施工就是负数了,应付账款正好是平的,因为上个月已经结转到损益类科目主营业务成本中去了,这个月我没打算所以主营业务会减少,收入会增多,您懂么,我问的是,我要做平工程施工,那是不是要放在主营业务成本里,然后再结转至本年利润才会平呢,
同学你好 是的 要先结转到主营业务成本 然后主营业务成本再结转损益