咨询
Q

老师,对公账户是工商银行,有个员工的账户不是工商银行,是其他行的,给这个员工转工资,需要扣除手续费9元,原来计提工资假如借:管理费用-工资27575贷:应付职工薪酬27575,实际支付员工工资27566因为跨行支付扣除了9元手续费,请问老师支付时怎么做账:借:应付职工薪酬27566贷什么

2025-11-07 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 16:38

关键是那个手续费谁承担呢?

头像
快账用户8638 追问 2025-11-07 16:56

他的工资不是27575吗,公司给他发27575工资的话不是需要多扣出9元手续费哦,所以给他转27566,少给他转9元,然后公司账面上再扣9元手续费,等于公账上扣27566+9=27575这个是原本应该给他的工资

头像
齐红老师 解答 2025-11-07 16:57

那么你直接 借:应付职工薪酬27575 贷:银行存款27575 不需要体现那个9元

头像
快账用户8638 追问 2025-11-07 17:00

但是打印的付款回单有两份,一份是工资27566一个是跨行手续费9元,这两个银行回单都需要附在借:应付职工薪酬27575贷:银行存款27575后面吗,不用搞财务费用9元什么的吗

头像
齐红老师 解答 2025-11-07 17:01

是的,那个是他承担的费用,不做财务费用。 借:应付职工薪酬27575 贷:银行存款27566     银行存款9

头像
快账用户8638 追问 2025-11-07 17:01

这样的回单老师

这样的回单老师
这样的回单老师
头像
齐红老师 解答 2025-11-07 17:05

就是我那样做账的思路。公司承担才做财务费用

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:银行存款/库存现金10 贷:应交税费-个税10 交税时做相反的分录
2025-06-23
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资326859 借应付职工薪酬工资326859 贷银行存款 其他应收款个人负担的水电费300 做这个
2024-07-12
 你好  为什么 贷方还得冲一个管理费用 25000 ? 这个怎么那么挂?
2020-11-16
1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额。
2025-10-23
同学你好 社保也包含在计提的工资里才可以的 2.借其他应付款
2020-10-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×